應(yīng)付職工薪酬余額是負(fù)數(shù)表示: 1. 計(jì)提的工資薪酬實(shí)際已經(jīng)發(fā)放, 應(yīng)該轉(zhuǎn)到借方去。 2. 計(jì)提數(shù)太少, 或者未計(jì)提, 導(dǎo)致應(yīng)付工資在借方, 體現(xiàn)在報(bào)表上面就是負(fù)數(shù)。
@木木老師,幫我看一下,這道題,問(wèn)題1:因辭職職工的確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,又不計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債,是什么意思,問(wèn)題2:答案是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,分錄是借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬嗎
老師,應(yīng)付職工薪酬是貸方負(fù)數(shù),我怎么調(diào)整,,公積金也是負(fù)數(shù)
老師你幫我看一下這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的余額是怎么算出來(lái)的啊/
老師,看一下我的這個(gè)負(fù)債表,如果職工薪酬不欠,應(yīng)付職工薪酬是沒(méi)有數(shù)據(jù)的,那這部分?jǐn)?shù)據(jù)怎么做到我的負(fù)債表內(nèi),否則負(fù)債表不平
老師,幫我看一下我這應(yīng)付職工薪酬怎么是負(fù)數(shù)
甲方給分包方代發(fā)工資 分包方給我們開(kāi)發(fā)票 然后我們支付分包方的款的金額可以用代發(fā)工資去下賬么
老師好 如果一般納稅人一個(gè)工程項(xiàng)目基本沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅票進(jìn)來(lái),增值稅沒(méi)有可抵扣稅額 ,全額交稅 這種的有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 想問(wèn)問(wèn) 房東收的電費(fèi)單價(jià)比國(guó)家電網(wǎng)的單價(jià)高,這種情況沒(méi)有足夠的發(fā)票,怎么處理更合理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司暫估了收入,后面開(kāi)回來(lái)發(fā)票,但是還沒(méi)沖完暫估的收入,就是部分交稅,部分沖暫估,這個(gè)賬怎么做?
我們要申請(qǐng)享受軟件產(chǎn)品即征即退政策的話,前提是必須自主研發(fā)的或者是進(jìn)口后進(jìn)行本地化改造才可以么,外購(gòu)的軟件再銷售可以享受即征即退么?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,264題怎么做
去年3月份的發(fā)票還可以紅沖嗎
合同價(jià)款是106487萬(wàn) 其中15000是客戶用茶葉抵 說(shuō)他們不給我們開(kāi)茶葉發(fā)票 我們也不用給他們開(kāi)主營(yíng)發(fā)票 那我們這個(gè)帳需要怎么做?
甲公司與銀行簽訂的現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議,合同金額200萬(wàn),可要交印花稅?
請(qǐng)問(wèn)一下處理固定資產(chǎn)是營(yíng)業(yè)外收入還是支出
3月底未計(jì)提那我4月補(bǔ)計(jì)提可以嗎
你好,同學(xué),當(dāng)年是可以的