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老師,4月在申報(bào)3月出口(退)免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時(shí)咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問題,我不知道我哪一步還錯(cuò)了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報(bào),所屬期報(bào)4月,那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理啊?

老師,4月在申報(bào)3月出口(退)免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時(shí)咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問題,我不知道我哪一步還錯(cuò)了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報(bào),所屬期報(bào)4月,那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理啊?
2023-05-06 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-06 11:20

你好,學(xué)員,這個(gè)就是稅務(wù)網(wǎng)站系統(tǒng)的問題,老師之前也出現(xiàn)這個(gè)問題,只能咨詢當(dāng)?shù)氐霓k稅人員,讓他們給你解決這個(gè)問題

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快賬用戶8007 追問 2023-05-06 11:32

當(dāng)?shù)剞k稅員 我打了兩次電話 第一次說稅務(wù)系統(tǒng)問題 讓我等 第二次打 就叫我不要找他,他們稅務(wù)干部不做這個(gè)事情。

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齊紅老師 解答 2023-05-06 11:35

你好,學(xué)員,如果稅務(wù)人員這么說的話,你可以打12366,把情況反饋給他,12366也可以解決這個(gè)問題的

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快賬用戶8007 追問 2023-05-06 11:36

12366我也打了。答復(fù)就是叫我等

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齊紅老師 解答 2023-05-06 11:39

那學(xué)員先耐心等一下,說不定系統(tǒng)就可以 了,如果明后天還不行,就再反饋這個(gè)問題

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快賬用戶8007 追問 2023-05-06 11:40

嗯好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-06 11:41

不客氣,祝學(xué)員工作順利

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你好,學(xué)員,這個(gè)就是稅務(wù)網(wǎng)站系統(tǒng)的問題,老師之前也出現(xiàn)這個(gè)問題,只能咨詢當(dāng)?shù)氐霓k稅人員,讓他們給你解決這個(gè)問題
2023-05-06
你好,對正常應(yīng)該是一致的,您這種特殊的情況,你可以先給你稅管員兒打個(gè)電話,問問她讓你怎么填寫。因?yàn)楹苌儆羞@么巧合的事情。
2022-05-31
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
現(xiàn)在申報(bào)11月的,那你這個(gè)預(yù)繳稅里面,你實(shí)際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預(yù)繳也填寫進(jìn)去,填寫進(jìn)去的話就會提示配比不通過的。
2022-12-14
你好!要申報(bào)的了。因?yàn)槟阆聜€(gè)月以后是按一般納稅人來了
2021-11-12
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