你好,你是軟件的還是手工的錄入卡片嗎?
你好,老師,請問下,我當(dāng)時系統(tǒng)是9月份賬沒做賬,9月份計提折舊后,就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來,后打折清理固定資產(chǎn)開票了,開票是在10月份,然后我現(xiàn)在做10月份的賬,是不是又要計提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個開票金額來做分錄是吧。
在開發(fā)階段購入設(shè)備,我想做研發(fā)支出-資本化-設(shè)備投入,但也要做固定資產(chǎn)折舊,請問老師在購入和折舊兩個階段分別應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,是不是: 購入時 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 折舊時 借研發(fā)支出-資本化-設(shè)備投入 貸累計折舊 那固定資產(chǎn)的金額需要先轉(zhuǎn)到研發(fā)支出嗎?還是說直接在研發(fā)支出后面用設(shè)備金額就可以了?我不太明白,請老師解答
老師 學(xué)員問 :你好,請教一個問題,我們公司的不用固定資產(chǎn)賒出去幾個月了,沒有談好價格,也沒有開票,那我賬面上怎么做固清入賬?要停止折舊嗎?
老師,請問一下,固定資產(chǎn)是2021年購入的,賬務(wù)一直有計提折舊,但是2022年匯算清繳的時候沒有申報固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司想注銷了,那請問如果直接做固定資產(chǎn)出售清理,這樣可以的嗎?2022年度的匯算清繳需要申報這個固定資產(chǎn)清理的嗎?
請問老師單位出售舊設(shè)備開票后,賬面上做了固定資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)少了,那折舊表格里直接刪除去掉嗎?還是要怎么做
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,我折舊表格是手工做的,賬是軟件做的
手工表你直接后面?zhèn)渥N售就可以了
老師,那原值金額累計折舊還有凈值金額可以刪除了嗎或者增加一列銷售設(shè)備減去不含稅銷售額嗎?
下個月刪除了, 之前都是刪除他不就沒有記錄了,你把之前的記錄留著
哦,也對,之前每個月有計提記錄,然后最后一個月備注銷售,接下月去直接刪除就行
謝謝老師
是 不用客氣,工作愉快