你前面的賬務(wù)處理是沒問題的呀,你買的設(shè)備正常放固定資產(chǎn),只是這個固定資產(chǎn)的折舊放到研發(fā)支出。
去年11月購入5萬元的研發(fā)檢測設(shè)備,當(dāng)時直接計入了研發(fā)支出-資本化,今年1月說要調(diào)整到固定資產(chǎn),請問老師分錄怎么做,然后折舊從什么時候開始計提呢?
要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示,計算結(jié)果保留小數(shù)點后兩位)1.根據(jù)資料(1),關(guān)于M設(shè)備的說法中正確的是()。A.M設(shè)備的入賬價值為100萬元B.M設(shè)備從2021年11月開始計提折舊C.M設(shè)備的折舊額計入制造費用D.2021年第四季度M設(shè)備的月折舊額為3.33萬元2.根據(jù)資料(2),下列關(guān)于固定資產(chǎn)更新改造的賬務(wù)處理正確的是()。A.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程:借:在建工程累計折舊貸:固定資產(chǎn)B.發(fā)生更新改造支出:借:在建工程貸:銀行存款C.被替換原部件:借:營業(yè)外支出貸:在建工程D.更新改造后達到預(yù)定可使用狀態(tài):借:固定資產(chǎn)貸:在建工程3.根據(jù)資料(3),關(guān)于倉庫毀損的賬務(wù)處理正確的是(A.將固定資產(chǎn)的賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理:借:固定資產(chǎn)清理累計折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸:固定資產(chǎn)B.發(fā)生清理費用等支出:借:固定資產(chǎn)清理貸:銀行存款C.殘料變價入庫以及保險公司賠償:借:原材料其他應(yīng)收款
要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示,計算結(jié)果保留小數(shù)點后兩位)1.根據(jù)資料(1),關(guān)于M設(shè)備的說法中正確的是()。A.M設(shè)備的入賬價值為100萬元B.M設(shè)備從2021年11月開始計提折舊C.M設(shè)備的折舊額計入制造費用D.2021年第四季度M設(shè)備的月折舊額為3.33萬元2.根據(jù)資料(2),下列關(guān)于固定資產(chǎn)更新改造的賬務(wù)處理正確的是()。A.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程:借:在建工程累計折舊貸:固定資產(chǎn)B.發(fā)生更新改造支出:借:在建工程貸:銀行存款C.被替換原部件:借:營業(yè)外支出貸:在建工程D.更新改造后達到預(yù)定可使用狀態(tài):借:固定資產(chǎn)貸:在建工程3.根據(jù)資料(3),關(guān)于倉庫毀損的賬務(wù)處理正確的是(A.將固定資產(chǎn)的賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理:借:固定資產(chǎn)清理累計折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸:固定資產(chǎn)B.發(fā)生清理費用等支出:借:固定資產(chǎn)清理貸:銀行存款C.殘料變價入庫以及保險公司賠償:借:原材料其他應(yīng)收款
老師,公司收到朋友不用的餐飲設(shè)備支付第三方發(fā)生的運費1350元。當(dāng)時不確定是向外出租還是買給聯(lián)營企業(yè),因此做為存貨賬面1350元。當(dāng)時沒有做為固定資產(chǎn),想著是和后期購入的新設(shè)備一起做固定資產(chǎn)折舊。 現(xiàn)在設(shè)備貶值了,對方個人給報銷了運費。 請問這1350元怎么處理?用按出售舊設(shè)備交稅嗎? 我的賬務(wù)處理對嗎?
在開發(fā)階段購入設(shè)備,我想做研發(fā)支出-資本化-設(shè)備投入,但也要做固定資產(chǎn)折舊,請問老師在購入和折舊兩個階段分別應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,是不是: 購入時 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 折舊時 借研發(fā)支出-資本化-設(shè)備投入 貸累計折舊 那固定資產(chǎn)的金額需要先轉(zhuǎn)到研發(fā)支出嗎?還是說直接在研發(fā)支出后面用設(shè)備金額就可以了?我不太明白,請老師解答
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?