你好,你是補了收入的嗎?
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬,22年1月份已補交增值稅,更正增值稅申報,但沒有更正企業(yè)所得稅申報表以及財務(wù)報表,請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報表嗎?22年1月賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,您好,請問7月份更正以前年度的增值稅申報表,導(dǎo)致7月份補交了增值稅和增值稅附加稅以及滯納金,請問繳納的這些稅費要怎么做分錄呢
公司更正了21年5月的增值稅申報表,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,也更正了6月到12月份的增值稅申報表,請問22年的需要更正嗎?
我在3月更正申報了21年的增值稅增加收入10萬,22年的增值稅申報增加收入30萬,增值稅申報表都做了更正申報,請問一下我的21年和22年的財務(wù)報表要不要更正修改?補充的收入怎么做會計憑證?是直接坐在今年3月嗎?
老師,您好!請教一下,22年9月份更正申報21年12月份的增值稅申報表,要補交增值稅和附加稅,請問怎么做賬務(wù)處理
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
個稅是每個都需要申報嗎,如果這個月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,是有進項轉(zhuǎn)出
屬于以前年度的成本嗎?是不允許抵扣還是對方紅沖了?
老師,是免稅收入部分要按比例做進項轉(zhuǎn)出
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅金項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費查補稅款 借應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行 借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費附加稅 借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,匯算清繳納稅調(diào)減