你好,是少做了收入的嗎?
2021年8月末更正7月增值稅申報表,因前期未加計抵減,導(dǎo)致多交稅款。請問8月關(guān)于這個更正要怎么做分錄?
老師,您好,請問7月份更正以前年度的增值稅申報表,導(dǎo)致7月份補(bǔ)交了增值稅和增值稅附加稅以及滯納金,請問繳納的這些稅費(fèi)要怎么做分錄呢
老師,您好!請教一下,22年9月份更正申報21年12月份的增值稅申報表,要補(bǔ)交增值稅和附加稅,請問怎么做賬務(wù)處理
老師下午好,我10月份對7月的增值稅報表做了更正,把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了一部分,導(dǎo)致這個月補(bǔ)繳了增值稅,請問會計分錄應(yīng)該怎么做
老師,請問10月份做了增值稅更正申報補(bǔ)交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報的時候,沒填寫補(bǔ)交這部分,現(xiàn)在12月增值稅申報表如何填寫?把補(bǔ)交的填哪?
老師你好,屬于2024年度的營業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報了,有1塊多的滯納金。這個滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報還是2025年度年報。然后印花稅計入24年的還是25年的利潤表里。
建筑行業(yè),間接成本和間接費(fèi)用是相同的嗎
第2問 應(yīng)當(dāng)是每個周期內(nèi) 進(jìn)行檢查 題目里沒說是承接上市實體審計業(yè)務(wù) 這個周期還是三年嗎
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
這個是今年的還是跨年了?
個稅手續(xù)費(fèi)收入,之前做到營業(yè)外了,稅局通知要繳納增值稅,然后更正申報了,補(bǔ)交了稅款和滯納金(補(bǔ)的是去年的收入)
借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項,貸應(yīng)交稅費(fèi)、查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、查補(bǔ)稅款貸銀行存款, 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅貸銀行存款。
滯納金怎么做
借營業(yè)外支出、滯納金貸、銀行存款。
好的, 感謝
不用客氣,工作愉快。