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公司更正了21年5月的增值稅申報表,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,也更正了6月到12月份的增值稅申報表,請問22年的需要更正嗎?

2022-12-06 19:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-06 19:26

你好,22年的申報表,需要同步做相應更正的

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快賬用戶6888 追問 2022-12-06 19:30

我沒明白稅款繳納那幾行是什么意思?

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快賬用戶6888 追問 2022-12-06 19:31

我更正完了,也清繳稅款了,為什么在欠款那行還有數(shù)據(jù)呢

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齊紅老師 解答 2022-12-06 19:31

你好,稅款繳納,就是需要繳納的稅款金額的意思啊?

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快賬用戶6888 追問 2022-12-06 19:33

33行是什么意思?

33行是什么意思?
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齊紅老師 解答 2022-12-06 19:34

你好,更正完了,也清繳稅款了,在欠款那行還有數(shù)據(jù),你需要去檢查你填寫的數(shù)據(jù)是否有錯誤

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快賬用戶6888 追問 2022-12-06 19:35

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-06 19:37

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,22年的申報表,需要同步做相應更正的
2022-12-06
21年12月份以后增值稅申報表,不要更正申報
2025-04-02
您好,報表是需要修改的,。坐在本年3月份的
2023-03-26
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