這是可以的,平價(jià)銷售。

老師,你好!請問一下我們公司賣平板電腦,很多個人合作者進(jìn)貨10臺,單價(jià)1000元,個人合作者付款到公司以后,不提貨的,個人合作者又轉(zhuǎn)手賣1臺,然后我們直接發(fā)貨給終端客戶,開票也給終端客戶開,按1200元開,這樣操作有沒有什么問題和風(fēng)險(xiǎn)
老師,我核算油的利潤,每次進(jìn)貨單價(jià)不同,銷售的單價(jià)也不同,如果我不做明細(xì)帳,只是做總帳勸利潤,明細(xì)的利潤,和總的利潤算下來是一樣的吧,總的就是,進(jìn)貨一共花了10萬,賣了多少7萬收入就是3萬,也不說進(jìn)這一批,掙多少看,進(jìn)下一期掙多少,他倆結(jié)果一樣吧?
老師,請問一下進(jìn)貨價(jià)和銷貨價(jià)一樣,比如說進(jìn)來是2000一臺,賣也是賣2000一臺,這樣可不可以呢?主要是老板是賣給熟人的
老師,老板有三家公司,進(jìn)銷存嚴(yán)重不符,也就是這家公司的進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)被另外一家公司給銷出去了,但是這家公司也沒有正常銷售給賣貨的那家公司,08年的企業(yè)了,所以倉庫這一塊亂七八糟,已經(jīng)搞不清楚哪個貨是哪家公司的,之前的代賬會計(jì)也一直是大概比例結(jié)轉(zhuǎn)一下,最主要是這家公司同一種商品進(jìn)貨價(jià)格不一樣,賣貨價(jià)格也是按照老板的心情來,現(xiàn)在這種情況怎么處理合適
老師,我們是做電商的,假如我們平臺訂單金額是10000元,平臺費(fèi)是700(就是平臺抽提成),我們賣給客戶兩個商品一個商品進(jìn)貨價(jià)6000元(含專票),一個商品進(jìn)貨價(jià)是2000元(沒有發(fā)票),我們開出去的銷項(xiàng)票是9300(增值稅專票),問一下老師我們的毛利率是怎么算啊
公司把車賣了,如果價(jià)格低于市場價(jià)格,是否按照市場參考價(jià)格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認(rèn)證時(shí),這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi),還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計(jì)人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計(jì)科目,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報(bào)個稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上實(shí)發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個稅申報(bào)比對不匹配了。請問可以嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時(shí)候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在11報(bào)10月增值稅的時(shí)候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價(jià) 怎么維護(hù),每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費(fèi)使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?


平價(jià)銷售會不會有什么影響呢?
偶爾有平價(jià)銷售是正常的