那個(gè)發(fā)票不做賬,只做開正確的賬

我們開的發(fā)票,現(xiàn)在跨月要紅沖,重新開,如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,我們這邊是怎么個(gè)流程
老師,你好,對(duì)方有一張專用發(fā)票開錯(cuò)了,我們已經(jīng)去換了,讓對(duì)方重新開了,但是我們認(rèn)證系統(tǒng)里開錯(cuò)了那個(gè)還顯示著呢,對(duì)方?jīng)]有作廢,這個(gè)對(duì)我們有影響沒
我們公司是一般納稅人,供應(yīng)商上個(gè)月給我們開了一張進(jìn)項(xiàng)專票,我們也已經(jīng)認(rèn)證,抵扣了,這個(gè)月說這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了要重新給我們開具,要求我們把上月認(rèn)證的發(fā)票沖紅,這個(gè)是啥意思怎么操作
老師對(duì)方給我們開錯(cuò)票了 我已經(jīng)認(rèn)證了 這個(gè)月對(duì)方紅沖了 給我們重新開的 我們需要怎么做?
我們是銷售方,3月份給采購方開了增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已認(rèn)證,但是后面說這些票不行,那我們要把這些票沖紅再重開,我們現(xiàn)在怎么操作呀
申報(bào)個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,為什么同事之間沒有話說?
沒有收到進(jìn)項(xiàng)票,下游公司喊開銷項(xiàng)發(fā)票可以先開嗎?
小規(guī)模, 1,采購了7000元貨款,寫了付款單支付,轉(zhuǎn)送人了,走招待費(fèi)怎么做分錄?不出入庫了,請(qǐng)問送人寫什么單據(jù)嗎?拿報(bào)銷單寫一下招待費(fèi)贈(zèng)送這樣做對(duì)嗎? 分錄這樣寫對(duì)嗎? 借庫存商品 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用—招待費(fèi) 貸庫存商品
做的是全托管模式。 其實(shí)就是 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。 這樣是內(nèi)銷還是出口?
劉老師:當(dāng)月群眾交的醫(yī)療收入當(dāng)月退費(fèi)(如10號(hào)交費(fèi),15號(hào)退費(fèi)),分錄該如何做呢?不做預(yù)算會(huì)計(jì)吧
老師請(qǐng)問一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時(shí)間確定為服務(wù)完成并開具發(fā)票時(shí),請(qǐng)問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責(zé)任公司,2024年4月之前有一個(gè)個(gè)人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個(gè)股東是公司做了實(shí)繳,稅務(wù)打電話說這個(gè)個(gè)人股東涉及要交個(gè)稅,說是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時(shí)有奶制品購進(jìn)的時(shí)候會(huì)有搭贈(zèng),假如搭贈(zèng)的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒?jiǎn)幔窟€是用奶平均勾單價(jià)。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務(wù)銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當(dāng)月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運(yùn)費(fèi)。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候有個(gè)4761.4的差是不是直接計(jì)入?yún)R兌損益?


已經(jīng)做賬了,
那么收到負(fù)數(shù)發(fā)票就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
這個(gè)月發(fā)票勾選的話要不要勾選重新開的那張票,一勾選的話就不對(duì)了
需要從新勾選的哈,2張發(fā)票都要勾選,負(fù)數(shù)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
是不是我這個(gè)月繼續(xù)勾選,填報(bào)表的話有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額,填一下就可以了
是的,就是那個(gè)意思的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。