哦,9300是含稅的嗎?這個(gè)不對(duì)呀,你正確的收入是1萬(wàn)/1.13,這個(gè)是你的收入。然后你的成本假設(shè)是6000÷1.13的話,那你的毛利潤(rùn)就是1萬(wàn)/1.13-6000÷1.13。
老師,您好,我們公司在抖音開(kāi)店賣(mài)貨,例如某一個(gè)商品我們銷(xiāo)售價(jià)50元,客戶(hù)付款48,平臺(tái)補(bǔ)貼2元,公司實(shí)收50元,抖音要求3元給抖音平臺(tái)開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那么我銷(xiāo)售商品報(bào)稅金額是50元嘛,這樣我們不會(huì)有兩塊錢(qián)重復(fù)繳稅嘛?
老師,求教一個(gè)問(wèn)題,我們是酒店行業(yè),加入如家平臺(tái),我們的住宿費(fèi)有部分走如家的平臺(tái),營(yíng)業(yè)款月結(jié)給我們。平臺(tái)上有商品供客戶(hù)下單的。那么商品金額直接從營(yíng)業(yè)款扣下的。顧客開(kāi)票是房費(fèi)與住宿費(fèi)開(kāi)在一起的。這個(gè)賬我該怎么做分錄?
老師好,我們生產(chǎn)的產(chǎn)品賣(mài)給經(jīng)銷(xiāo)商,經(jīng)銷(xiāo)商在一個(gè)銷(xiāo)售平臺(tái)上銷(xiāo)售。因?yàn)樗麄兪莻€(gè)人開(kāi)不了發(fā)票,平臺(tái)還要發(fā)票。經(jīng)銷(xiāo)商就讓我們給平臺(tái)開(kāi)發(fā)票。我們給平臺(tái)開(kāi)的發(fā)票都是經(jīng)銷(xiāo)商在平臺(tái)的銷(xiāo)售價(jià)格,平臺(tái)把款項(xiàng)打給我們之后,我們?cè)倏鄢?jīng)銷(xiāo)商的進(jìn)貨款,把剩下的錢(qián)打給經(jīng)銷(xiāo)商,我總覺(jué)得不應(yīng)該這么做,怎么做更好呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下電商平臺(tái)話費(fèi)沖值業(yè)務(wù)怎么做賬啊,平臺(tái)只賺取傭金,客戶(hù)在我們平臺(tái)充值,話費(fèi)進(jìn)入我們平臺(tái),流水大,但是并不是我們平臺(tái)公司的全部收入,平臺(tái)只賺取一點(diǎn)點(diǎn)傭金,客戶(hù)每充值一筆話費(fèi)我們公司都要先預(yù)存足額的錢(qián)到運(yùn)營(yíng)公司。然后再由運(yùn)營(yíng)公司充值到客戶(hù)手機(jī)里面,那么這個(gè)收入和成本要怎么確認(rèn)啊,銷(xiāo)售發(fā)票也不由我們平臺(tái)公司開(kāi),是運(yùn)營(yíng)商開(kāi)票給客戶(hù),我們預(yù)存的話費(fèi)相當(dāng)于是成本,但是沒(méi)有發(fā)票,這種情況,怎么確認(rèn)收入和成本,應(yīng)該怎么確認(rèn)收入和成本
老師,我們是做電商的,假如我們平臺(tái)訂單金額是10000元,平臺(tái)費(fèi)是700(就是平臺(tái)抽提成),我們賣(mài)給客戶(hù)兩個(gè)商品一個(gè)商品進(jìn)貨價(jià)6000元(含專(zhuān)票),一個(gè)商品進(jìn)貨價(jià)是2000元(沒(méi)有發(fā)票),我們開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)票是9300(增值稅專(zhuān)票),問(wèn)一下老師我們的毛利率是怎么算啊
私車(chē)公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷(xiāo)油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫(xiě)去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷(xiāo)給個(gè)人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開(kāi)始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開(kāi)通稅務(wù)登記
因?yàn)槠脚_(tái)抽我們每單7個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)所以直接從10000里面扣了,我們給他們開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票是9300
那不對(duì) 手續(xù)費(fèi)誰(shuí)來(lái)承擔(dān)
700我們自己承擔(dān)了啊,直接從10000里扣了
好,那你們單位承擔(dān),你為什么給人家開(kāi)票開(kāi)9300?你們單位承擔(dān)應(yīng)該開(kāi)1000。你這樣的話,是個(gè)人承擔(dān)了,你們單位承擔(dān)借其他貨幣資金1萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 借銀行9300 銷(xiāo)售費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)700 貸其他貨幣資金。
因?yàn)槠脚_(tái)給客戶(hù)開(kāi)票是10000,我們?cè)俳o平臺(tái)開(kāi)10000的話等于平臺(tái)方銷(xiāo)項(xiàng)是10000進(jìn)項(xiàng)也是10000,所以我們開(kāi)9300等于是平臺(tái)的供應(yīng)商
那你就按照10000/1.13 計(jì)算的
我們收到的錢(qián)是9300
那七百多的銷(xiāo)售費(fèi)用呀 我給你寫(xiě)了你看下