退費(fèi)就是原分錄相反的分錄

老師,之前收到得預(yù)收款租金,我做賬是 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款-房租費(fèi) 10000 現(xiàn)在我要退還房租,做賬的話應(yīng)該怎么做 借:預(yù)收賬款10000 貸:銀行存款10000 還是 借:預(yù)收賬款 -10000 貸:銀行存款 10000 以上那個(gè)做的對(duì)呢
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
老師,我們公司有充電樁業(yè)務(wù), 先從公司賬戶扣掉電費(fèi),做分錄:借應(yīng)付賬款, 貸銀行存款。客戶電車充電付款給平臺(tái),然后我們收到簽約平臺(tái)給我們的款,借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),這樣可以嗎?有問題嗎?
老師為,公司做充電樁業(yè)務(wù)收到充電費(fèi),是不是,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入(小規(guī)模企業(yè)月收入沒有超10萬)需要貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅費(fèi)嗎?
老師我咨詢一下,我們物業(yè)公司目前裝了充電樁,首先充電樁中的預(yù)存款由第三方平臺(tái)銀行轉(zhuǎn)賬付給物業(yè)20000元,那我這邊做的借:銀行存款 20000 貸:預(yù)收款 充電樁電費(fèi)20000 ,然后物業(yè)這邊把錢充到充電樁中,充電需要開具發(fā)票的業(yè)主由物業(yè)這邊統(tǒng)一開具,那我這邊做賬就是沖預(yù)收 借:預(yù)收500 貸:主營業(yè)務(wù)收入充電樁電費(fèi)500
申報(bào)個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,為什么同事之間沒有話說?
沒有收到進(jìn)項(xiàng)票,下游公司喊開銷項(xiàng)發(fā)票可以先開嗎?
小規(guī)模, 1,采購了7000元貨款,寫了付款單支付,轉(zhuǎn)送人了,走招待費(fèi)怎么做分錄?不出入庫了,請(qǐng)問送人寫什么單據(jù)嗎?拿報(bào)銷單寫一下招待費(fèi)贈(zèng)送這樣做對(duì)嗎? 分錄這樣寫對(duì)嗎? 借庫存商品 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用—招待費(fèi) 貸庫存商品
做的是全托管模式。 其實(shí)就是 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。 這樣是內(nèi)銷還是出口?
劉老師:當(dāng)月群眾交的醫(yī)療收入當(dāng)月退費(fèi)(如10號(hào)交費(fèi),15號(hào)退費(fèi)),分錄該如何做呢?不做預(yù)算會(huì)計(jì)吧
老師請(qǐng)問一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時(shí)間確定為服務(wù)完成并開具發(fā)票時(shí),請(qǐng)問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責(zé)任公司,2024年4月之前有一個(gè)個(gè)人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個(gè)股東是公司做了實(shí)繳,稅務(wù)打電話說這個(gè)個(gè)人股東涉及要交個(gè)稅,說是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時(shí)有奶制品購進(jìn)的時(shí)候會(huì)有搭贈(zèng),假如搭贈(zèng)的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價(jià)。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務(wù)銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當(dāng)月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運(yùn)費(fèi)。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候有個(gè)4761.4的差是不是直接計(jì)入?yún)R兌損益?


好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。