60元確認為營業(yè)外支出即可

老師你好,請問一下對方給我們開發(fā)票的時候,戶名還沒改,到付款的時候,對方公司戶名和銀行賬號都改了,這樣導致開票的公司名和付款的公司名字不一致了,這個怎么處理???
老師 客戶給我們發(fā)貨有破損,就少開了破損金額的發(fā)票,但是我應付單下推專票的時候金額就跟發(fā)票金額不一致了 這樣的話怎么處理呢
請問老師 公司賬上有一筆借方-其他應收款 個人 1058元 是之前付給房東的房租,由于前期的賬務錯誤,導致余額一直在賬上,實際已經平了,我想處理掉這個余額,怎么弄比較好???
我們之前跟一個客戶的業(yè)務,16年的一個合同,開了170000萬的發(fā)票(當時還沒有結算),實際結算金額為153900元,回款金額也是170000元,現(xiàn)在客戶想讓我們把之前多余的10000多的款給退了,但是我們發(fā)票當時也開的是170000元,現(xiàn)在這筆業(yè)務怎么處理,是否可以把之前的發(fā)票沖紅,然后退款呢?電子稅務局都查不到那筆發(fā)票,這個業(yè)務怎么處理比較好
老師 國外客戶,客戶自動抹零回款,按折扣,沒辦法開國內發(fā)票,無法體現(xiàn)折扣。做賬直接按折后金額做外銷收入么?和關單就不一致了。怎么處理
申報個稅的標準是什么?
老師,為什么同事之間沒有話說?
沒有收到進項票,下游公司喊開銷項發(fā)票可以先開嗎?
小規(guī)模, 1,采購了7000元貨款,寫了付款單支付,轉送人了,走招待費怎么做分錄?不出入庫了,請問送人寫什么單據(jù)嗎?拿報銷單寫一下招待費贈送這樣做對嗎? 分錄這樣寫對嗎? 借庫存商品 貸銀行存款 借銷售費用—招待費 貸庫存商品
做的是全托管模式。 其實就是 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。 這樣是內銷還是出口?
劉老師:當月群眾交的醫(yī)療收入當月退費(如10號交費,15號退費),分錄該如何做呢?不做預算會計吧
老師請問一下,我們收到款了,做的預收賬款,我們想把收入的時間確定為服務完成并開具發(fā)票時,請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責任公司,2024年4月之前有一個個人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個股東是公司做了實繳,稅務打電話說這個個人股東涉及要交個稅,說是轉增資本,應該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時有奶制品購進的時候會有搭贈,假如搭贈的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當月流水,第一筆是基本戶轉給美元戶,第二筆是付的運費。然后第二張圖是我做的賬務處理。付運費的時候有個4761.4的差是不是直接計入?yún)R兌損益?
匯算清繳的時候需要調整嗎?
匯算清繳的時候,不需要調整
老師,做賬 摘要客戶零頭抹平 借:營業(yè)外支出60 貸:應收賬款60,這樣可以嗎?還需要附啥資料嗎?
可以的,這樣就可以了
好的,謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!