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Q

請問企業(yè)成本費用稅前扣除金額大于當(dāng)年取得發(fā)票差額大于1000萬,這情況一般要怎樣解決?

2023-04-23 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-23 14:25

沒有取得發(fā)票的部分納稅調(diào)整。

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快賬用戶1203 追問 2023-04-23 14:25

什么意思?

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快賬用戶1203 追問 2023-04-23 14:26

我都是按正常的發(fā)票記賬的

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齊紅老師 解答 2023-04-23 14:33

你好,您是按照正常業(yè)務(wù)來記賬,沒有發(fā)票的正常業(yè)務(wù)發(fā)生了,也是做賬。只是沒發(fā)票匯算清繳,要納稅調(diào)整。

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沒有取得發(fā)票的部分納稅調(diào)整。
2023-04-23
意思是扣除的費用多,取得的進項發(fā)票少
2023-09-01
您好,看一下你們計入的成本票,是不是有的沒有票據(jù)
2023-07-12
個體戶是雙定戶,這個不需要成本票 也不需要做賬,個體戶沒有風(fēng)險,但是這個收入有些高了,盡量一年不超一百二
2025-05-25
廣告費限額=1000*15%=150,納稅調(diào)增=180-150=30 捐贈限額=320*12%=38.4 業(yè)務(wù)招待費限額=1000*0.5%=5,15*60%=9,納稅調(diào)增=15-5=10 請計算2020年企業(yè)的應(yīng)納稅所得額為=320%2B30%2B10=360 應(yīng)繳所得稅為=360*25%=90
2022-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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