你好,是什么原因?qū)е陆璺绞??稅金及附加,貸方是?所得稅費用 呢,一般沒有這樣的分錄啊?
老師,您好: 去年12月補計提的營業(yè)稅金及附加錯了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-營業(yè)稅金及附加 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師 以前年度把進(jìn)項稅額做錯了做到稅金及附加里面了,現(xiàn)在跨年調(diào)整需要怎么做會計分錄
老師 我以前年度有一筆賬借:稅金及附加 貸:所得稅費用 ,現(xiàn)在跨年了要怎么調(diào)整賬
老師:需要調(diào)整一筆去年計提稅金時稅金及附加-地方教育費借貸,需要調(diào)整貸方:稅金及附加-地方教育經(jīng)費;現(xiàn)在如何調(diào)整呢?
公司三季度附加稅已經(jīng)計提,四季度實際繳稅借方?jīng)]有用應(yīng)交稅費科目錯用成稅金及附加科目,導(dǎo)致應(yīng)交稅費科目貸方余額多了一筆錢,現(xiàn)在跨年了要怎么調(diào)賬,怎么做分錄
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
是之前會計調(diào)整的 現(xiàn)在要把這兩個科目的余額沖平,是不是直接紅字沖,還是通過以前年度損益調(diào)整
你好,這兩個科目應(yīng)當(dāng)是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤才是啊 沒有這樣的調(diào)整分錄啊
問題是我現(xiàn)在就遇見了
你好,現(xiàn)在是需要把之前錯誤的分錄紅沖的意思??
嗯呢,意思要不要通過以前年度損益調(diào)整
你好,是的,是這樣的。調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加
不用通過未分配利潤嗎
你好,先通過?以前年度損益調(diào)整? 科目調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?
怎么做分錄
你好,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:利潤分配—未分配利潤
我就做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以不
你好,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:利潤分配—未分配利潤 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)