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老師 以前年度把進(jìn)項(xiàng)稅額做錯(cuò)了做到稅金及附加里面了,現(xiàn)在跨年調(diào)整需要怎么做會計(jì)分錄

2023-02-14 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-14 15:47

你好,?以前年度把進(jìn)項(xiàng)稅額做錯(cuò)了做到稅金及附加里面了,現(xiàn)在跨年調(diào)整的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加

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快賬用戶4764 追問 2023-02-14 15:50

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-14 15:51

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。

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你好,?以前年度把進(jìn)項(xiàng)稅額做錯(cuò)了做到稅金及附加里面了,現(xiàn)在跨年調(diào)整的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加
2023-02-14
你是去年計(jì)提了哪個(gè)月的稅金及附加
2021-02-04
同學(xué)您好,那您就不做分錄調(diào)整,因?yàn)檫@不影響利潤,您可以匯算清繳的時(shí)候填表的時(shí)候按正確的填
2022-04-10
你好,同學(xué) 本期可以直接計(jì)提的,以前年度損益調(diào)整科目不過利潤表,謹(jǐn)慎使用
2024-04-10
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
2024-03-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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