?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,我有個(gè)公司2020年設(shè)立,一直都是零申報(bào),1月份結(jié)算了一筆他們以前的收入進(jìn)來,發(fā)票也是1月份開,這筆收入做今年的稅務(wù)上會(huì)有問題嗎? 之前的業(yè)務(wù)合同沒有簽,一直是老板墊錢支付費(fèi)用的,1月份才補(bǔ)的合同收了錢進(jìn)來,如果算以前的收入,費(fèi)用也要跟著做進(jìn)來,怎么做更合適?
我們商會(huì)是非營利組織 ,然后和其它公司一起租了一塊辦公室,但是租房合同都是和商會(huì)簽的,交房租也是我們交給房東,然后那個(gè)公司再給商會(huì)轉(zhuǎn)房租,那我們收那個(gè)公司的房租應(yīng)該不算收入吧,收到的這筆錢應(yīng)該怎么做分錄呢
公司是21年8月剛成立的,最后一個(gè)季度有幾筆主營業(yè)務(wù)收入,也給對(duì)方開了票,但是合同簽到22年9月份的,這其實(shí)算預(yù)收款,成本基本都是在22年才會(huì)產(chǎn)生。這樣在21年能按預(yù)收款入賬嗎?如果直接確認(rèn)收入會(huì)導(dǎo)致企業(yè)利潤增加很多
老師你好,我們公司有這樣的業(yè)務(wù),我們公司有個(gè)職工食堂,現(xiàn)在有2家公司都在我們公司食堂吃,所有的費(fèi)用都是我們出,然后我們?cè)诟渌?家再結(jié)算(不加任何利潤,按3家職工人數(shù)均攤結(jié)算)。我們已經(jīng)給食堂那邊結(jié)算了,也收到了發(fā)票,那如何做賬?后期另外兩家把結(jié)算款也給我們了,我這邊要收到款后如何做賬,需要給另外2家開發(fā)票嗎?
老師你好,我們公司有這樣的業(yè)務(wù),我們公司有個(gè)職工食堂,現(xiàn)在有2家公司都在我們公司食堂吃,所有的費(fèi)用都是我們出,然后我們?cè)诟渌?家再結(jié)算(不加任何利潤,按3家職工人數(shù)均攤結(jié)算)。我們已經(jīng)給食堂那邊結(jié)算了,也收到了發(fā)票,那如何做賬?后期另外兩家把結(jié)算款也給我們了,我這邊要收到款后如何做賬,需要給另外2家開發(fā)票嗎?
請(qǐng)問老師,生育保險(xiǎn),單位每個(gè)人都要交嗎?
197題為什么考慮增長率驅(qū)動(dòng)因素?什么時(shí)候考慮什么時(shí)候不考慮
營業(yè)外支出,支付社保滯納金,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,單位社保參保證明在哪里打印
你好,我司不是出口公司,請(qǐng)問國際運(yùn)輸費(fèi)這部分的支出,在企業(yè)所得稅年度匯算清繳填報(bào)是不是在期間費(fèi)用明細(xì)表里面運(yùn)輸費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)一欄,填境外支付?
老師請(qǐng)問下租的場地用來建科技館,前期的建設(shè)費(fèi)用及裝修費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對(duì)方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計(jì)提了10110,個(gè)稅系統(tǒng)0申報(bào)。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會(huì)查?
老師,請(qǐng)問一下,收到代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目,請(qǐng)問這個(gè)要報(bào)增值稅嗎?我現(xiàn)在報(bào)表差異差這個(gè)0.89元
您好,增值稅 = 7800*6% = 468,附加稅 = 468* 12% = 56,印花稅 = 7800* 0.03% = 2 企業(yè)所得稅 = (7,800 - 468 - 56 - 2) *25% = 1,818(如果小微企業(yè)可按5%計(jì)算) 稅后凈利潤 = 7,800 - 468 - 56 - 2 - 1,818 = 5,456 如果小微企業(yè):7,800 - 468 - 56 - 2 - 364 = 6,910
老師,增值稅那里我們是按13%開的,
哦哦,那只就把上面6%改為13%,468改為1014就可以啦
好的,感謝老師解答
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!