你好 你的分錄是正確的??
老師,您好: 去年12月補計提的營業(yè)稅金及附加錯了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-營業(yè)稅金及附加 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
汪老師,我今年6月做分錄補提去年的附加稅是借以前年度損益調(diào)整6000,貸應交稅費城建,教育,地附加(共6000),借未分配利潤6000,貸以前年度損益調(diào)整6000 嗎
老師調(diào)整以前年度23年沒有計提附加稅現(xiàn)在調(diào)整這樣做對嗎 借以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費—城市建設維護稅 應交稅費—教育附加稅 應交稅費—地方教育費附加稅 借利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
老師,補繳以前的印花稅后,賬務處理這樣做對面?1.借:稅金及附加 50000,,營業(yè)外支出-滯納金8000 貸:銀行存款 58000 2.借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:稅金及附加50000 3,借利潤分配-未分配利潤50000 貸:以前年度損益調(diào)整50000,
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務費計入什么科目?
要怎么理解
不影響本年損益 直接調(diào)整利潤分配 后面的分錄錯誤?? 借:利潤分配?-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,是這樣嗎 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-營業(yè)稅金及附加 然后:借:利潤分配 -未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,要是應交稅費,那是不是要補稅,還是直接稅金及附加科目
我沒有明白你說的意思?
現(xiàn)在計提附加稅的時候,是直接借:稅金及附加 貸:應交稅費 但是我剛剛寫的分錄是應交稅費,應交稅費應該涉及不到損益
不能用稅金及附加 稅金及附加是影響本年利潤的?
錯誤是去年的稅金及附加計提錯誤,不是會影響到利潤嗎
不會影響本年利潤! 調(diào)整的是利潤分配科目!?
那第一筆分錄的貸方,我想的是 稅金及附加而不是應交稅費-稅金及附加,是這樣嗎
稅金及附加是損益類科目 應交稅費是負債類 不是一回事??
不是損益類有錯誤才會需要損益調(diào)整嗎