同學(xué)你好 這個(gè)就是收入減去成本的差額
老師,您好。假如公司就一個(gè)員工,月度應(yīng)發(fā)工資是10000元,社保+公積金個(gè)人交300元,個(gè)稅100元,社保+公積金單位部分700元。當(dāng)月應(yīng)付職工薪酬科目借方的發(fā)生額是不是10700元=10000+700,對(duì)嗎?即應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月歸集的是總的用工成本?
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)派遣公司,差額發(fā)票,收客戶:10000元(其中工資社保8000元),我知道備注寫(xiě)差額計(jì)稅:8000元,稅率選擇星號(hào),價(jià)格和稅額分別怎么計(jì)算,我知道總金額合計(jì)開(kāi)10000元
勞務(wù)派遣按差額計(jì)稅,具體怎么開(kāi)票?比如收到派遣服務(wù)單位100萬(wàn)元,本公司支付工資80萬(wàn)元,那么差額是20萬(wàn)元,差部分按20萬(wàn)÷(1+5%)×5%交納增值稅,這20萬(wàn)是開(kāi)專(zhuān)票嗎?剩下的80萬(wàn)是開(kāi)普通發(fā)票還是開(kāi)收據(jù)?
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的差額征稅專(zhuān)票,稅額6元,票面總金額3萬(wàn),這種賬務(wù)處理怎么做?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 勞務(wù)派遣開(kāi)具差額發(fā)票,總金額合計(jì)1萬(wàn)元,工資4000元,社保個(gè)人部分300元,單位部分700元,差額是不是4000?300?700
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來(lái)本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開(kāi)具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬(wàn),無(wú)任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開(kāi)立的嗎?
你好老師 個(gè)人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬(wàn)元不能抵稅?
公司慰問(wèn)生病員工的慰問(wèn)金要怎么做賬?
老師,庫(kù)存盤(pán)盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒(méi)有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開(kāi)報(bào)關(guān)采用熟低原則,這里未分開(kāi)報(bào)關(guān)是指什么?
發(fā)票開(kāi)差額是不是我說(shuō)的合計(jì)呢
同學(xué)你好 對(duì)的 是i這樣計(jì)算的