同學(xué)你好,開的是勞務(wù)費發(fā)票嗎
請問老師,我公司與勞務(wù)派遣公司簽訂合同,勞務(wù)派遣公司派人員到我公司車間工作,我們付給勞務(wù)派遣公司2萬元的費用,勞務(wù)公司說給我們開98%的勞務(wù)派遣費,還有2%的工資費,按照正規(guī)應(yīng)該怎么給我們開進項發(fā)票?稅率是多少?
請問勞務(wù)派遣差額扣除方法中扣除的是勞務(wù)派遣公司代用工單位支付的工資,福利和社保,但是勞務(wù)派遣公司和勞動者是簽勞動合同,應(yīng)該給勞動者支付工資和社保,為什么是用工單位發(fā)放給被派遣員工呢?
老師,我想請問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報啊,難道不是嗎?
老師,請問下,我們是和勞務(wù)派遣公司簽的勞動合同在A公司上班,工資是勞務(wù)派遣公司發(fā)的,A公司付款給勞務(wù)派遣的工資的時候該怎么備注這筆款項?A公司收到勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票稅收編碼是什么?怎么做賬務(wù)處理?
老師, 我們單位有勞務(wù)派遣員工, 1月有付給勞務(wù)派遣公司17000元, 收到發(fā)票上面?zhèn)渥⒉铑~征稅, 勞務(wù)費1萬,社保5000,管理費200,怎么作賬務(wù)處理
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
發(fā)票上寫的是人力資源服務(wù),右下角備注寫了:差額征稅 金額,勞務(wù)費金額,社保金額,管理費金額
同學(xué)你好,你直接 借管理費用——勞務(wù)費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸銀行存款
老師,他們收的管理費是每人45元 ,這個不用計入科目嗎
同學(xué),已經(jīng)直接按照發(fā)票金額計入管理費用了
那里面包含的社保金額也是直接計入管理費用嗎?
是的,因為你們相當(dāng)于是全部包給勞務(wù)公司幫你們處理了
確實是勞務(wù)派遣公司全包,那老師, 請問下, 要是員工有銷售人員, 是不是借:銷售費用-勞務(wù)費 管理費用-勞務(wù)費 應(yīng)交稅費 貸銀存 這樣對嗎
一般這種派遣的勞務(wù)費都是直接計入管理費用如果你們公司需要分開,也是可以根據(jù)受益原則拆分的
老師 , 我發(fā)現(xiàn)一個問題,就是應(yīng)交稅費金額是多出來的, 借貸不平了,實際上勞務(wù)費金額+社保費+管理費就等于票面金額了,進項稅6元反而是多出來了,這種情況該怎么辦呢
這個稅金對方單位沒找你們要嗎?
老師,票??寫的是差額征稅
那你的管理費用就需要是倒擠的,用實際支付的金額減去票上的稅金
好的,我這里明白了,但是老師,勞務(wù)派遣公司簇?fù)碛浀綉?yīng)付賬款科目嗎?
打錯了,簇?fù)砀臑椴挥?
如果直接付的話不需要過渡的