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老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬,這種賬務(wù)處理怎么做?

2023-02-22 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-22 20:06

同學(xué)你好,開的是勞務(wù)費發(fā)票嗎

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快賬用戶5488 追問 2023-02-22 20:09

發(fā)票上寫的是人力資源服務(wù),右下角備注寫了:差額征稅 金額,勞務(wù)費金額,社保金額,管理費金額

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齊紅老師 解答 2023-02-22 20:14

同學(xué)你好,你直接 借管理費用——勞務(wù)費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸銀行存款

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快賬用戶5488 追問 2023-02-22 20:23

老師,他們收的管理費是每人45元 ,這個不用計入科目嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-22 20:27

同學(xué),已經(jīng)直接按照發(fā)票金額計入管理費用了

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快賬用戶5488 追問 2023-02-22 20:28

那里面包含的社保金額也是直接計入管理費用嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-22 20:31

是的,因為你們相當(dāng)于是全部包給勞務(wù)公司幫你們處理了

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快賬用戶5488 追問 2023-02-22 20:36

確實是勞務(wù)派遣公司全包,那老師, 請問下, 要是員工有銷售人員, 是不是借:銷售費用-勞務(wù)費 管理費用-勞務(wù)費 應(yīng)交稅費 貸銀存 這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-22 20:43

一般這種派遣的勞務(wù)費都是直接計入管理費用如果你們公司需要分開,也是可以根據(jù)受益原則拆分的

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快賬用戶5488 追問 2023-02-22 21:27

老師 , 我發(fā)現(xiàn)一個問題,就是應(yīng)交稅費金額是多出來的, 借貸不平了,實際上勞務(wù)費金額+社保費+管理費就等于票面金額了,進項稅6元反而是多出來了,這種情況該怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-02-22 21:35

這個稅金對方單位沒找你們要嗎?

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快賬用戶5488 追問 2023-02-22 21:36

老師,票??寫的是差額征稅

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齊紅老師 解答 2023-02-22 21:44

那你的管理費用就需要是倒擠的,用實際支付的金額減去票上的稅金

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快賬用戶5488 追問 2023-02-22 22:33

好的,我這里明白了,但是老師,勞務(wù)派遣公司簇?fù)碛浀綉?yīng)付賬款科目嗎?

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快賬用戶5488 追問 2023-02-22 22:34

打錯了,簇?fù)砀臑椴挥?

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齊紅老師 解答 2023-02-23 06:59

如果直接付的話不需要過渡的

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同學(xué)你好,開的是勞務(wù)費發(fā)票嗎
2023-02-22
您好,是這樣的額? 接 管理費用——派遣費10000? 社保費? 50000? 管理費用 200? 帶 銀行存款
2023-02-01
你好,你這里享受的差額計稅 2%部分可以開具5%專用發(fā)票。
2021-08-28
你好,你直接做勞務(wù)費就可以的,借管理費用勞務(wù)費,貸銀行存款。
2023-02-02
你好,同學(xué) 這個合同約定的話,雙方商量好的話,是可以的
2024-05-24
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