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因超過規(guī)定期限未申報,而由海關(guān)依法變賣的進口貨物,為什么這里還要有關(guān)于他適用稅率的規(guī)定?不是已經(jīng)要海關(guān)依法變賣嗎?為什么還要適用什么稅率呢?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅一個報關(guān)單里有個品名100多萬分兩張開的銷項普票,導致退稅出口明細出口貨物報關(guān)單號有兩個是一樣的,退稅數(shù)據(jù)錄入后有個錯誤反饋,怎么解決?
a公司是外貿(mào)企業(yè),2021年進行出口貨物報關(guān),供應商未開發(fā)票,a公司并未支付供應商貨款,也未收到客戶的銷售款。2021年未確認收入。2022年5月收到供應商開來的專用發(fā)票,a公司當月也同樣做了銷售收入。此時貨款還未收付。 請問如果a公司申請出口退稅時,報關(guān)單上的日期顯示是2021年,會不會影響退稅?
不同退稅率的貨物應分開核算,凡是未分開核算而劃分不適用稅率的一律從低適用稅率計算退稅。這句話對嗎?
出口貨物報關(guān)價100萬,但是國外客戶收到貨物扣除損耗率囯外清關(guān)費用5萬,國內(nèi)申請退稅稅務發(fā)票必須和報關(guān)單合同金額一致,請問少收的5萬會計分錄怎么處理?謝謝!
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
您好,將不同稅率貨物混在一起報關(guān),不是分別單獨報關(guān)。這個可能稅務機關(guān)會按照“孰低原則”計算退稅,減少企業(yè)的退稅收益
我想問的是未分開報關(guān)是具體哪些方面?
?哦哦,體現(xiàn)在報關(guān)單填寫,貨物核算,退稅申報的未分開