您好, 借:管理費用-公司負(fù)擔(dān)五險 (負(fù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--公司負(fù)擔(dān)五險 (負(fù)) 借:其他應(yīng)收款(正)(這個錢下次扣費抵的) 貸::應(yīng)付職工薪酬--公司負(fù)擔(dān)五險 (正)
因社保基數(shù)調(diào)整,之前多繳的費用都退回社保賬戶了,怎么做分錄,分為公司賬戶,個人賬戶
單位部分養(yǎng)老保險基數(shù)下調(diào),退回1-8月部分社保費,怎么做賬
社?;鶖?shù)下調(diào)后 當(dāng)月要交的社保款用以前多交的來沖減,以前月份多交的并未退回公司賬戶,而是社保局直接沖減,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,社會保險基數(shù)下調(diào)退回賬戶的費用怎么做賬務(wù)處理
老師,社會保險基數(shù)下調(diào)退回賬戶的費用怎么做賬務(wù)處理
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
為什么不是營業(yè)外收入
您好,營業(yè)外收入還得交增值稅啊,直接沖費用多好啊
這是退2022年的,退回賬戶的錢,你這個做的是交社保的分錄啊
您好,不好意思,我以為是退2023年,那您把??管理費用-公司負(fù)擔(dān)五險? ?換成“以前年度損益調(diào)整”還在年度所得稅匯繳時納稅調(diào)增的,太麻煩了,交點增值稅,按您的??營業(yè)外收入,這個好
做營業(yè)外收入的話為什么還需要交增值稅?
您好,收入都要交稅的啊,被稅務(wù)查到要補(bǔ)交還有滯納金的
這個營業(yè)外收入要怎么交增值稅?
您好,我們稅率13%? ,就是收入/1.13*13%
我的意思是,在哪個地方申報這個營業(yè)外收入的增值稅?
您好,一般納稅人在附表1 未開票收入那里申報的
未開票收入?那這后期要不要開票出去?
您好,這個營業(yè)外收入,咱開票給誰啊
歐,還有向銀行的貸款怎么做呢
您好,借:銀行? ?貸:短期借款
借款的利息呢?
您好,借:財務(wù)費用(負(fù))借:銀行 (正)