你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:管理費(fèi)用等科目?
某事業(yè)單位2021年8月調(diào)整職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù),有一部分職工1至7月的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)低,經(jīng)核實(shí)稅務(wù)部門退回多繳部分,款項(xiàng)轉(zhuǎn)回單位基本戶。請問,如何進(jìn)行相應(yīng)會(huì)計(jì)處理? 1-7月的賬還沒做的情況下
老師收到一筆養(yǎng)老保險(xiǎn)退到賬上了,因?yàn)?-7月份基數(shù)和8月份新的基數(shù)上有差異,多交了養(yǎng)老保險(xiǎn),個(gè)人部分也多扣了我現(xiàn)在咋做會(huì)計(jì)分錄,單位部分退回39588.48元,個(gè)人部分退回19794.24元,
請問社保退回了1-8月的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的1%,這個(gè)可以算補(bǔ)貼收入嗎?還是沖減保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,收到社保局退回的單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)這個(gè)怎么入賬
單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)下調(diào),退回1-8月部分社保費(fèi),怎么做賬
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
以前的分錄沒有做社保費(fèi)計(jì)提,繳納時(shí)直接記入管理費(fèi)用等科目的,也是這種做法嗎
你好,那就是這樣處理 借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。