不填寫了 不免稅了
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅。”老師,如果我們小規(guī)模一個(gè)月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師好,小規(guī)模季報(bào),開了專票3個(gè)點(diǎn),還有普票合計(jì)未超30萬,我填報(bào)表增值稅的時(shí)候,1欄填3個(gè)點(diǎn)的專票不含稅銷售額,普票部分第10欄是要減掉這個(gè)專票部分的不含稅金額嗎
老師晚上好,請(qǐng)問一下公司是小規(guī)模,開了3%專票和1%普票,一共不含稅金額是31萬。那么第10行的免稅銷售額我需要填
老師,您好!小規(guī)模納稅人,季度總收入不足30萬,但開過1%普票、免稅普票、1%增值稅專票、分別填報(bào)在增值稅申報(bào)表哪一欄?第10欄“其中,小微企業(yè)免稅銷售額”是不含3%稅的銷售額嗎?謝謝!
老師,公司小規(guī)模納稅人,開的1%專票和1%普票。加起來季度未超30萬元。第二行和第十行(是填不含稅2%金額,還是不含稅3%金額?)
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去年4月份退貨給供應(yīng)商793元,今年4月份供應(yīng)商補(bǔ)貨793元,都形成了對(duì)賬單。這可以沖平不用開票嗎?因?yàn)槿ツ?月份的貨款還沒付他16546.4元
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