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老師好!現(xiàn)在附加稅費(fèi)減半征收,那么我在計(jì)提時(shí)是按照減半征收后的金額計(jì)提還是全額計(jì)提?
老師,今年實(shí)行的六稅兩費(fèi)政策,附加稅都是在原來(lái)基礎(chǔ)上減半征收了,那計(jì)提的時(shí)候是按原稅率計(jì)提還是減半后的數(shù)額計(jì)提呢?
小微企業(yè)減半征收六稅兩費(fèi),請(qǐng)問(wèn)計(jì)提按減半前還是減半后計(jì)提呢?
附加稅減半征收的,計(jì)提時(shí)候按減半提還是不減半提
老師,六稅兩費(fèi)減半征收,做賬時(shí)是按減半后的金額來(lái)做的,那減半下來(lái)的另一半稅額需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
您好,老師,我司是一般納稅人,我司有建筑資質(zhì),朋友想掛靠我司的資質(zhì),我司收到對(duì)公的款,朋友成立個(gè)體戶,讓我司把款轉(zhuǎn)到個(gè)體戶,會(huì)有那樣的風(fēng)險(xiǎn)?
合伙企業(yè)分紅的會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人注銷的時(shí)候庫(kù)存過(guò)大,需要按庫(kù)存金額的13個(gè)點(diǎn)繳納增值稅和附加稅
老師給我整理一套計(jì)提工資、社保及發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄
我們出口報(bào)關(guān)FOB價(jià),客戶把國(guó)際段的運(yùn)費(fèi)打到我們賬上,讓我們轉(zhuǎn)付給貨代,這樣合規(guī)嗎?國(guó)際段的我們還要不要發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師,我們做樂(lè)器培訓(xùn),有收據(jù)確定的收入,通過(guò)付款碼付款到公司賬上的收入會(huì)被銀行扣除手續(xù)費(fèi),不去6000的收入,有18元的手續(xù)費(fèi),到對(duì)公賬戶就是5982,那我們是用6000確認(rèn)收入呢?還是5982呢?
老師,以前稅控盤(pán)的480元的減免費(fèi)用怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?會(huì)計(jì)分錄,一般納稅人
贈(zèng)送的軟件可以長(zhǎng)期使用嗎
這個(gè)月申報(bào)小規(guī)模納稅人的時(shí)候提示需要將減征和免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,我們?cè)瓉?lái)都是按1%的稅做的收入和增值稅?,F(xiàn)在另外2%的減免增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
快賬里的套賬能刪除嗎?怎么刪除?
您好,計(jì)提時(shí)直接按減半后的金額算就行,比如城建稅應(yīng)交700元減半后就是350元,分錄直接寫(xiě)借稅金及附加350貸應(yīng)交稅費(fèi)350,這樣最簡(jiǎn)單,賬也最清楚
那另外一半要記入營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助嘛
?您好,不用,因?yàn)槟銖囊婚_(kāi)始計(jì)提的就是減半后的金額,賬上根本沒(méi)有產(chǎn)生另外一半的負(fù)債,所以也就不存在什么營(yíng)業(yè)外收入或政府補(bǔ)助了
我今天簡(jiǎn)易申報(bào)企業(yè)所得稅有這個(gè)提示、然后我選擇填表申報(bào)就沒(méi)這個(gè)提示。我是按減半后計(jì)提的、出現(xiàn)這個(gè)提示我還以為我記錯(cuò)帳了。
?您好,這個(gè)提示跟你六稅兩費(fèi)減半計(jì)提沒(méi)關(guān)系,它是在校驗(yàn)增值稅優(yōu)惠金額和營(yíng)業(yè)外收入是否匹配,你選擇填表申報(bào)就正常按你減半后的賬務(wù)處理繼續(xù)申報(bào)就行
好的,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!