?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳中,稅款所屬期7-9月時(shí),營業(yè)收入中填的是1-9月份的數(shù)據(jù)還是7-9月份的數(shù)據(jù)?
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表填寫,7到9月的,是根據(jù)9月份的利潤表的本年累計(jì)數(shù)填列,對嗎?
老師,申報(bào)3季度企業(yè)所得稅根據(jù)利潤表7-9月份的報(bào)表填寫,是填它的本年累計(jì)金額嗎?這個(gè)本年累計(jì)應(yīng)該是1-9月份的累計(jì)數(shù)吧,我要扣除前6月的數(shù)據(jù)嗎?
老師,請問這個(gè)季度利潤表的本月金額是填寫9月份的數(shù)據(jù)還是7-8-9月份合計(jì)數(shù)據(jù)???
請問老師 這個(gè)月季報(bào)企業(yè)所得稅利潤表的時(shí)候,本期金額要填寫7-9月份的數(shù)據(jù)嗎
您好,老師,我司是一般納稅人,我司有建筑資質(zhì),朋友想掛靠我司的資質(zhì),我司收到對公的款,朋友成立個(gè)體戶,讓我司把款轉(zhuǎn)到個(gè)體戶,會有那樣的風(fēng)險(xiǎn)?
合伙企業(yè)分紅的會計(jì)分錄
一般納稅人注銷的時(shí)候庫存過大,需要按庫存金額的13個(gè)點(diǎn)繳納增值稅和附加稅
老師給我整理一套計(jì)提工資、社保及發(fā)放的會計(jì)分錄
我們出口報(bào)關(guān)FOB價(jià),客戶把國際段的運(yùn)費(fèi)打到我們賬上,讓我們轉(zhuǎn)付給貨代,這樣合規(guī)嗎?國際段的我們還要不要發(fā)票
請問老師,我們做樂器培訓(xùn),有收據(jù)確定的收入,通過付款碼付款到公司賬上的收入會被銀行扣除手續(xù)費(fèi),不去6000的收入,有18元的手續(xù)費(fèi),到對公賬戶就是5982,那我們是用6000確認(rèn)收入呢?還是5982呢?
老師,以前稅控盤的480元的減免費(fèi)用怎么進(jìn)行會計(jì)處理?會計(jì)分錄,一般納稅人
贈送的軟件可以長期使用嗎
這個(gè)月申報(bào)小規(guī)模納稅人的時(shí)候提示需要將減征和免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,我們原來都是按1%的稅做的收入和增值稅。現(xiàn)在另外2%的減免增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
快賬里的套賬能刪除嗎?怎么刪除?
您好,是的,10月份預(yù)繳第三季度企業(yè)所得稅時(shí),利潤表上的“本月數(shù)”就填7月到9月這三個(gè)月的數(shù)據(jù)加起來的總和,比如收入7月10萬%2B8月12萬%2B9月15萬=37萬,就填37萬;而申報(bào)表上最關(guān)鍵的是“本年累計(jì)金額”欄,這要填從1月到9月所有數(shù)據(jù)的累計(jì)數(shù),計(jì)算稅款也是看這個(gè)累計(jì)數(shù),比如1-9月總收入37萬%2B1-6月收入80萬=117萬。
如果我1-3月累計(jì)的利潤總額是-30000,4-5月的累計(jì)的利潤總額是30000,那我在做第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)需要繳納稅款嗎?老師
您好,不用交的,我們年度是看累計(jì)利潤
第二個(gè)季度有盈利,也不用交企業(yè)所得稅嗎?老師
您好,是的,是這么理解的
那第二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳本年累計(jì)利潤是填0?
您好,是的,就是填0哦
就是我計(jì)提4-5月企業(yè)所得稅的時(shí)候是拿1-5月的累計(jì)利潤總額來計(jì)提所得稅費(fèi)用的,如果1-5利潤總額是0,就不用計(jì)提第二季度的所得稅費(fèi)用
您好,是的,是這么理解的
雖然第二季度不用繳納稅款,但在稅務(wù)上,還是要進(jìn)行申報(bào)的對嗎?
您好,當(dāng)然要申報(bào),所有科目都是0都要申報(bào)的