你好,強(qiáng)行申報(bào)就是這種情況了,帶著表到大廳報(bào)吧。
老師您好!公司8月份購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點(diǎn)“計(jì)提折舊”時(shí)跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思啊?是我固定資產(chǎn)信息錄入有問(wèn)題還是要到下個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊后才會(huì)有顯示?還有這個(gè)折舊計(jì)提以后是系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨(dú)在總帳里面錄入計(jì)提折舊的分錄呢?
老師,我想問(wèn)一下,上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙,所以沒(méi)按時(shí)做賬,當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來(lái)的跨年發(fā)票她在21年12月也沒(méi)有計(jì)提,如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了,在22年3月沖減之前計(jì)提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào),如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對(duì)這種情況,老師,我該怎么做?
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我在申報(bào)期申報(bào)了12月份的個(gè)人所得稅,顯示成功了的,后來(lái)申報(bào)期結(jié)束我查詢(xún)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)看到不12月的申報(bào)表,打電話(huà)問(wèn)稅務(wù)局結(jié)果說(shuō)可能由于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)原因沒(méi)有申報(bào)上,說(shuō)不管啥原因只能到專(zhuān)管員那里去弄整改責(zé)領(lǐng)書(shū)然后補(bǔ)報(bào)。我想請(qǐng)問(wèn)的是我能不能在2023年2月申報(bào)1月個(gè)稅的申報(bào)期補(bǔ)報(bào)2022年12月的?還是必須去找專(zhuān)管員?我在網(wǎng)上看到個(gè)稅系統(tǒng)可以在申報(bào)期補(bǔ)報(bào)其他月份的,也不知道是不是真的,麻煩解惑,謝謝。
老師好!我是2020年9月入職,公司法人將他本人的一些票據(jù)交給我整理,讓我整理做賬,用來(lái)融資。但他本人用個(gè)人賬戶(hù)支付的款項(xiàng),他都說(shuō)是他自己墊付的,讓我判斷出錯(cuò),最后融資沒(méi)成功。法人后來(lái)曾向我要資產(chǎn)負(fù)債表,說(shuō)是融資要用??墒撬弥?fù)債表是交給另一個(gè)會(huì)計(jì)做賬報(bào)稅及交給統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)。今天我看了提供負(fù)債表里的內(nèi)容,2021年申報(bào)2020年10月—12月的其他應(yīng)收款是390萬(wàn)元,其他應(yīng)付款是290萬(wàn)元,存貨是980萬(wàn)元等,現(xiàn)在要向統(tǒng)計(jì)局申報(bào)數(shù)據(jù),公司這些金額在稅務(wù)上怎么處理?
老師您好麻煩幫我看一下是哪里不對(duì)申報(bào)提示錯(cuò)誤,里面負(fù)數(shù)是1月份紅沖12月份的發(fā)票,數(shù)據(jù)都是自動(dòng)提取的但申報(bào)不成功
老師,退款分錄這樣做是不是錯(cuò)了?
基本零基礎(chǔ),現(xiàn)在開(kāi)始學(xué)中級(jí)會(huì)計(jì)的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,還有105天考試,每天學(xué)8小時(shí),來(lái)得及么?
老師好,問(wèn)下匯算清繳表105050工資薪金帳載金額指的是應(yīng)發(fā)工資?
郭老師,郭老師 我們公司兩個(gè)股東A和B,分別持股51%和49%。注冊(cè)資本1個(gè)億,A實(shí)繳50萬(wàn),B實(shí)繳39萬(wàn),去年分紅168萬(wàn),按照認(rèn)繳出資比例分紅的,沒(méi)有實(shí)繳到位,分紅了,現(xiàn)在怎么解決比較合理?
員工應(yīng)發(fā)工資7000,公積金單位不承擔(dān),按5個(gè)點(diǎn)代扣代繳,工資表怎么做跟銀行賬一致。
做匯算清繳時(shí),填寫(xiě)A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額小于實(shí)際發(fā)生額金額,且小出占百分之20多,是以前年度計(jì)提后續(xù)年度付的,因前兩年是沒(méi)有這份表填寫(xiě)的,所以今年應(yīng)該是怎么去填寫(xiě)的呢?
老師!公司購(gòu)入小轎車(chē),新能源綠牌,但發(fā)票已經(jīng)抵扣入賬固定資產(chǎn)了。又來(lái)了補(bǔ)貼收入,我入賬營(yíng)業(yè)在收入,需要納稅調(diào)整嗎!
公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛 首付了一部分 剩余貸款 如何入賬記賬
老師們,我要報(bào)考中級(jí)了,現(xiàn)在要提交會(huì)計(jì)信息,需要單位蓋章證明,我選擇證明的單位是有限公司私企,選擇單位類(lèi)型是“民營(yíng)非上市企業(yè)(不含會(huì)計(jì)事務(wù)所和代賬機(jī)構(gòu))”,這個(gè)選擇合適吧?
公司辭退員工 員工告到勞動(dòng)局 如果勞動(dòng)局支持員工 會(huì)要求公司按照什么標(biāo)準(zhǔn)賠償員工? 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎(jiǎng)金等以現(xiàn)金發(fā)放,是否會(huì)賠付少一些
可是我提交申報(bào)表時(shí)沒(méi)有任何提示啊?
數(shù)據(jù)也和開(kāi)票系統(tǒng)是一致的自動(dòng)出來(lái)的我沒(méi)改過(guò)哪里,是哪里不對(duì)呢老師?
應(yīng)是有提示的,第9欄數(shù)字超過(guò)第19欄了,通不過(guò)的。
這兩欄一個(gè)是銷(xiāo)售額一個(gè)是稅的啊
導(dǎo)入不成功提示的是這個(gè)
免稅就是沒(méi)稅,0給是大于負(fù)數(shù)呢?
嗯我明白的老師,我的意思是像這種情況要怎么申報(bào)?
這種情況網(wǎng)上報(bào),就不能為負(fù)數(shù),也就是說(shuō)要通過(guò)正數(shù)先補(bǔ),后期免稅銷(xiāo)售額為正數(shù)再抵減。另一種是到大廳手工強(qiáng)行申報(bào)通過(guò)。不然你清不了卡。
9行不是等于10+11+12嘛,為什么指提示10+12之和大于第9行了?
也什么只提示10+11,上面打錯(cuò)了
也什么只提示10 11——大多數(shù)是10與11行,免稅企業(yè)有時(shí)也不免稅的。
那個(gè)負(fù)數(shù)金額是紅沖的去年12月份免稅的,報(bào)表打開(kāi)就自動(dòng)在12行啊,要怎么填寫(xiě)老師?
是不是要把負(fù)數(shù)填寫(xiě)到10行把12行的刪除掉?
帶著表到大廳,稅務(wù)有處理辦法的,你不用填,