您好,這樣看不出來問題,可以再提供下詳細(xì)其他申報報表?
老師您好,我在7月份開具了一張10萬元的紅字發(fā)票,這個月報稅一直提示這個,我看了提示的風(fēng)險,我們公司沒有即征即退金額,所以是0,但是因?yàn)殚_具了紅字發(fā)票所以是負(fù)數(shù),0就應(yīng)該大于負(fù)數(shù)啊,我覺得沒有錯誤啊,老師您看看我是哪里錯了,謝謝!
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計(jì)稅方法,這個是不對的,需要到大廳申報,但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報?
老師您好麻煩幫我看一下是哪里不對申報提示錯誤,里面負(fù)數(shù)是1月份紅沖12月份的發(fā)票,數(shù)據(jù)都是自動提取的但申報不成功
老師您好麻煩幫我看一下是數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動提取的申報成功了但最后提示導(dǎo)入不成功,是哪里的原因?里面負(fù)數(shù)是1月份紅沖12月份忘記作廢的發(fā)票。
有關(guān)個稅申報,想請問一下,一月份勾選了一次性扣除費(fèi)用六萬了,現(xiàn)在提示不符合,無法申報,是需要回到一月份更改成否是嗎?但是圖一那里是要點(diǎn)更新還是重置呢?點(diǎn)了更新之后彈出圖二的對話框,不敢點(diǎn)呢,怕2月后面的數(shù)據(jù)都沒有了,麻煩老師幫忙看看,謝謝了
計(jì)提社保時,計(jì)提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
老師我一會到家拍給你其它表格,我在騎車,
老師就這三份麻煩您幫我看看
能正常申報就是導(dǎo)入不成功
你好,20欄填寫下金額。
填寫哪個金額?-268206嗎?
-8046.18,填寫20欄其中小微企業(yè)免稅額
好的我試試謝謝老師!
老師不可以啊
-268206是本月開負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅嗎?要是應(yīng)該考慮放在第一欄,具體業(yè)務(wù)你才知道,根據(jù)表格是沒問題,所以是不是業(yè)務(wù)問題。系統(tǒng)有時是錯誤的,你要看是不是免稅,還是你之前開的發(fā)票,本月沖紅。
-268206是去年12月開的發(fā)票是免稅的小規(guī)模去年免稅,開錯了忘記作廢然后今年一月份的時候開的紅字發(fā)票,老師這個情況應(yīng)該填在哪里?