您好,你說怎么交稅嗎還是
請問一下老師:因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師您好,我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)更改的,因為當(dāng)時匯算清繳的時候有點問題,就先按大概數(shù)字申報了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,收入成本費用以及合計數(shù)都一樣,但是里面的應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,還有其他應(yīng)付款在這三個科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
您好!我公司2020年8月簽訂收購某一個人礦產(chǎn)有限責(zé)任公司的協(xié)議,付給原公司2800萬元償還原企業(yè)的債務(wù),大部分債務(wù)都經(jīng)法院判決,我公司接手至今已有發(fā)票支出260萬。但是原公司自2009年成立以來一直沒建賬,也沒有發(fā)票、固定資產(chǎn)等,卻一直零報稅到2021年10月,報稅的資產(chǎn)負(fù)債表自2019年開始至2021年10月就一直是資產(chǎn)62.5萬,實收資本50萬,其他應(yīng)付款12.5萬元。請問:若當(dāng)?shù)囟悇?wù)準(zhǔn)許,我這新股東能按法院判決書、借款合同和公司轉(zhuǎn)讓協(xié)議記入虧損由明年的稅前利潤彌補嗎?若當(dāng)?shù)囟悇?wù)準(zhǔn)許,個人企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓沒有審計報告和評估報告若當(dāng)?shù)囟悇?wù)準(zhǔn)許,可以嗎?麻煩告知
(3)9月30日,甲公司與其開戶銀行簽訂保理協(xié)議,將一年后到期的5 000萬元不帶息應(yīng)收賬款,按照4 800萬元的價格出售給其開戶銀行。按照保理協(xié)議的約定,如果應(yīng)收賬款到期后債務(wù)人不能按期支付款項,甲公司有義務(wù)向其開戶銀行償付。當(dāng)日,甲公司收到其開戶銀行支付的4 800萬元款項。 甲公司對應(yīng)收賬款進(jìn)行管理的目標(biāo)是,將應(yīng)收賬款持有到期后收取款項,同時兼顧流動性要求轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款。 ??。?)根據(jù)資料(3),判斷甲公司保理的應(yīng)收賬款在初始確認(rèn)時應(yīng)當(dāng)如何分類,并說明理由,判斷甲公司保理的應(yīng)收賬款能否終止確認(rèn),說明理由,并編制與應(yīng)收賬款保理相關(guān)的會計分錄,說明該保理應(yīng)收賬款在甲公司2×18年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中列示的項目名稱。答案給的是劃分為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。這個劃分的依據(jù)是什么? 答案沒看懂。該保理應(yīng)收賬款在甲公司2×18年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中列示的項目名稱為“應(yīng)收款項融資”。報表有這個名稱嗎?
資料五:2021年6月30日,長江公司對建筑安裝工程的部分細(xì)節(jié)作出修改,調(diào)整工程總價款為5000萬元,黃河公司評估預(yù)計總成本將為4200萬元。修改部分與原合同無法區(qū)分,且不反映修改部分的單獨價值。當(dāng)日,黃河公司該工程累計實際發(fā)生成本3780萬元,其中耗用原材料3000萬元,安裝人員工資500萬元,用銀行存款支付的其他支出280萬元,長江公司與黃河公司結(jié)算工程價款2000萬元,黃河公司于當(dāng)日收到結(jié)算的工程款項。資料六:2021年12月31日,工程竣工驗收,長江公司與黃河公司結(jié)算價款200萬元,黃河公司于當(dāng)日收到結(jié)算價款。黃河公司核算工程總成本為4200萬元,其中耗用原材料3300萬元,安裝人員工資580萬元,用銀行存款支付的其他支出320萬元。假定不考慮稅費等其他因素。要求:(1)根據(jù)資料一,判斷黃河公司該項建筑安裝服務(wù)是否屬于某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù),并說明理由。(2)根據(jù)資料三,編制黃河公司的相關(guān)會計分錄。(3)根據(jù)資料四,編制黃河公司的相關(guān)會計分錄,并說明黃河公司應(yīng)在2020年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表上列示的報表項目及金額。(4)根據(jù)資料五,說明合同的變更應(yīng)當(dāng)做出何種
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細(xì)科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
我陳述這么多的意思是統(tǒng)計的數(shù)據(jù)不一定準(zhǔn)確,申報到統(tǒng)計局會有什么風(fēng)險和后果? 而且像應(yīng)收應(yīng)付掛有這么多金額,及存貨(開發(fā)成本)有這么多金額,會不會被查賬的風(fēng)險?
而且這種情況怎么交稅?
這樣的話,如果想稅務(wù)沒有風(fēng)險的話,可以做一些無票收入,然后往來款可以掛帳,這個沒關(guān)系
可其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款金額這么大,長期掛在那里難道可行? 還有現(xiàn)在還沒到預(yù)售,在資產(chǎn)負(fù)債表上開發(fā)成本是放在長期放在存貨里,(金額有980多萬元)是否可行? 會不會有什么風(fēng)險?
你們這倆科目的客戶相同不
老師你說的兩個科目指的是哪兩個?
就是其他應(yīng)收和應(yīng)付
如果客戶都是一個人呢?會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
都是一個的話不會的
我是說其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是同一個人會不會有稅務(wù)風(fēng)險?
這個是不會的,不會