同學(xué),系統(tǒng)問題,再下次換個(gè)瀏覽器試下
老師,你好 是這樣的。增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報(bào)表。這個(gè)應(yīng)該怎么做.現(xiàn)在,已經(jīng)收到退回的增值稅,應(yīng)該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報(bào)。一到三月份的季報(bào)四月份申報(bào)錯(cuò)誤,扣款成功后,稅管員打電話過來。說報(bào)表錯(cuò)誤。所以在四月份更正了申報(bào)。然后在七月份的時(shí)候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報(bào)的時(shí)候和收到退回的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做?我們是小規(guī)模的。謝謝
我這個(gè)月開兩種發(fā)票,一種是工程發(fā)票,一種是簡易計(jì)稅3%服務(wù)發(fā)票,申報(bào)增值稅附表資料(一)9%工程發(fā)票填寫在第4行,簡易計(jì)稅3%填寫在12行。后面發(fā)現(xiàn)以前都填寫在第3行和第11行,我就在更正到第3和第11行,現(xiàn)在專管員老師打電話說我的又填錯(cuò)了叫我改,我都不知道該填寫在哪一行里了,所以趕快發(fā)給你看看,求幫助,老師你能告訴我,正確的申報(bào)該填在哪一行嗎?
老師您好,填報(bào)三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表時(shí)發(fā)現(xiàn)二季度企業(yè)所得預(yù)繳表填寫錯(cuò)誤,該填寫年累積數(shù)據(jù),但是我填入了季度累積數(shù)據(jù)。稅務(wù)局的說可以在網(wǎng)上改,可是,我只能查到那個(gè)報(bào)表,不能作廢二季度報(bào)表,只能填寫三季度的。這該怎么處理呢,謝謝。
老師,企業(yè)所得稅我填寫錯(cuò)誤作廢了,我從新填寫就彈出這個(gè)對話框,然后在作廢,和錯(cuò)誤更正里面都找不到這個(gè)表了,從新填報(bào)又說已經(jīng)申報(bào)過了,這種怎么辦呢。
為什么我在申報(bào)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年報(bào)的時(shí)候,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都填了數(shù)據(jù)了,利潤表里主營業(yè)務(wù)收入本月金額的數(shù)是填上年度一整年的收入嘛,填了之后還是顯示橙色的,然后我確認(rèn)了里面的數(shù)據(jù)沒錯(cuò)之后,按申報(bào),他彈出一個(gè)框出來說主營業(yè)務(wù)收入是上一年度的數(shù)據(jù)什么的,請確認(rèn)是否正確,然后我都確認(rèn)過了,數(shù)據(jù)沒錯(cuò),再按下一步的時(shí)候又彈出另外一個(gè)框,寫著零申報(bào)或情況說明的,為什么表里有數(shù)據(jù)還彈出這個(gè)呢?
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來這個(gè)什么意思呢?
是系統(tǒng)錯(cuò)誤嗎,我刷新很多遍都這樣
我認(rèn)為是系統(tǒng)錯(cuò)誤 ,讓系統(tǒng)反應(yīng)下
好的,老師,那我等會(huì)兒換個(gè)瀏覽器
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快