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老師,你好 是這樣的。增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報(bào)表。這個(gè)應(yīng)該怎么做.現(xiàn)在,已經(jīng)收到退回的增值稅,應(yīng)該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報(bào)。一到三月份的季報(bào)四月份申報(bào)錯(cuò)誤,扣款成功后,稅管員打電話過來。說報(bào)表錯(cuò)誤。所以在四月份更正了申報(bào)。然后在七月份的時(shí)候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報(bào)的時(shí)候和收到退回的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?會計(jì)科目應(yīng)該怎么做?我們是小規(guī)模的。謝謝

2020-08-07 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-07 15:16

借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(紅字)

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快賬用戶4798 追問 2020-08-07 15:20

那老師我之前4月份的申報(bào)錯(cuò)誤的那個(gè)月的那個(gè)科目該怎么做?

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快賬用戶4798 追問 2020-08-07 15:20

老師,你好,那我的那個(gè)收到的附加稅也像這樣做紅字沖紅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-07 15:28

不用管,這個(gè)月這樣做就行了,附加稅退回也是這個(gè)道理

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快賬用戶4798 追問 2020-08-07 15:31

老師,我是想問我,四月份我是按錯(cuò)誤的報(bào)表做,還是按正確的報(bào)表做?不是減免的增值稅要做到營業(yè)外收入嗎?

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快賬用戶4798 追問 2020-08-07 15:32

老師,你的意思是不是就讓我按錯(cuò)誤的那個(gè)申報(bào)表金額做,然后回來的錢再去沖掉就可以了?

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齊紅老師 解答 2020-08-07 15:38

是的,這個(gè)月紅沖了就行

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快賬用戶4798 追問 2020-08-07 15:47

老師,你好,我們單位收到一筆擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)應(yīng)該怎么做的?謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-07 15:54

你好,借銀行貸營業(yè)外收入

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快賬用戶4798 追問 2020-08-07 16:02

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-07 16:08

滿意請給五星好評,謝謝

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借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(紅字)
2020-08-07
您好,借銀行存款0.5借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅-0.5。借以前年度損益調(diào)整-0.5貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅-0.5
2021-03-04
您好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2021-03-04
你好,截圖你的申報(bào)表看一下。
2024-07-12
您好,同學(xué),請稍等下
2023-09-06
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