借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(紅字)
老師,你好 是這樣的。增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報(bào)表。這個(gè)應(yīng)該怎么做.現(xiàn)在,已經(jīng)收到退回的增值稅,應(yīng)該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報(bào)。一到三月份的季報(bào)四月份申報(bào)錯(cuò)誤,扣款成功后,稅管員打電話過來。說報(bào)表錯(cuò)誤。所以在四月份更正了申報(bào)。然后在七月份的時(shí)候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報(bào)的時(shí)候和收到退回的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?會計(jì)科目應(yīng)該怎么做?我們是小規(guī)模的。謝謝
老師,我12月份計(jì)提所得稅1.5萬,貸,應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅1.5萬,但是申報(bào)的時(shí)候按照按照錯(cuò)誤的申報(bào)表實(shí)際繳稅2萬,后來我更正申報(bào),但是款已經(jīng)扣了,我在一月份做賬的時(shí)候,就做了,借應(yīng)交稅費(fèi)1.5,貸,銀行1.5,但是2月份稅務(wù)給我退回0.5,2月份我該如何做賬?還是不用做賬這0.5?
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報(bào)表附表(四)加計(jì)抵減,需要補(bǔ)稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當(dāng)時(shí)在2023年4月一起用加計(jì)抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當(dāng)時(shí)是4月份增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補(bǔ)繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我之前七月份有一份進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證并抵扣了,八月份這張票紅沖掉了,現(xiàn)在我納稅申報(bào)的時(shí)候這部分款讓我重新補(bǔ)交增值稅和附加稅了,我應(yīng)該怎么做賬?是在八月份補(bǔ)提增值稅和附加稅嗎
老師,我們的小規(guī)模公司,今年2月份開了租賃費(fèi)發(fā)票,沒有收到款,季度申報(bào)的時(shí)候稅照常交了,四月份我紅沖了發(fā)票,7月我什么申報(bào)增值稅的時(shí)候,想把稅退回來,本期應(yīng)退稅額居然是0,這怎么操作
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
那老師我之前4月份的申報(bào)錯(cuò)誤的那個(gè)月的那個(gè)科目該怎么做?
老師,你好,那我的那個(gè)收到的附加稅也像這樣做紅字沖紅嗎?
不用管,這個(gè)月這樣做就行了,附加稅退回也是這個(gè)道理
老師,我是想問我,四月份我是按錯(cuò)誤的報(bào)表做,還是按正確的報(bào)表做?不是減免的增值稅要做到營業(yè)外收入嗎?
老師,你的意思是不是就讓我按錯(cuò)誤的那個(gè)申報(bào)表金額做,然后回來的錢再去沖掉就可以了?
是的,這個(gè)月紅沖了就行
老師,你好,我們單位收到一筆擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)應(yīng)該怎么做的?謝謝
你好,借銀行貸營業(yè)外收入
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝