借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估
老師你好,請(qǐng)問一下,我們的工資前幾個(gè)月都沒有計(jì)提,是直接發(fā)放的,現(xiàn)在可以補(bǔ)充計(jì)提嗎?
老師,我們單位注冊(cè)資本1000W(兩個(gè)股東一人500W),股東實(shí)繳只有300W,但是我們會(huì)計(jì)給他做了實(shí)收資本1000W。現(xiàn)在股東股權(quán)變更時(shí)候遇到問題了,提供不出股東當(dāng)時(shí)的實(shí)繳憑證。那我們實(shí)收資本還能改回之前的300W嗎?這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問工商年報(bào)時(shí)從業(yè)人數(shù)包括退休后再任職人員嗎?
你好,老師,就是公司投標(biāo)設(shè)計(jì)還有打印。就是金額有點(diǎn)大,加起來三萬多了,這個(gè)費(fèi)用直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎,二級(jí)明細(xì)一般寫什么比較合適,而且,發(fā)票也只是普票。
老師,我公司最早注冊(cè)資本1000W, 是法人A100%認(rèn)繳,現(xiàn)在另外有個(gè)股東B以500W入股,兩個(gè)股東一人一半。后面股東B入股的時(shí)候沒有實(shí)繳500,只是認(rèn)繳。但是我們會(huì)計(jì)給他做了實(shí)繳500W。這個(gè)可以嗎
老師,請(qǐng)問分析產(chǎn)品的單位成本時(shí)行政部的管理費(fèi)用和銷售部門的銷售費(fèi)用是不是不能核算進(jìn)去?
老師,一般納稅人,采購的商品供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種怎么做賬
中途建賬,建賬前客戶有一批存貨放在我公司,已經(jīng)付了款,后期取的時(shí)候我公司從別的廠里現(xiàn)拿貨,期初應(yīng)該怎么錄入
老師,500元以下用收據(jù)入庫,這個(gè)收據(jù)需要些什么內(nèi)容才能稅前扣除呢
單位參保證明在哪里打印,不是完稅證明
貸方要不要寫二級(jí)科目?
二級(jí)科目寫了暫估的
老師是月末結(jié)賬時(shí),提示暫估也是這么寫嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
比如: 借:原材料--A類 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款--暫估(xx公司名稱) 是這樣嗎?
你暫估著應(yīng)交稅費(fèi)不合理
原材料直接按照不含稅的來辦估就可以了。
直接金額對(duì)吧
對(duì)的,是的,是這么做的
直接: 借:原材料---a類 貸:應(yīng)付賬款:應(yīng)付賬款-暫估(Xx公司)?
可以的,可以這么做的。