同學你好 借原材料 貸應付賬款暫估

你好,老師,原材料暫估入庫做分錄時,摘要應怎么寫呢
老師好,原材料暫估入庫怎么回事??? 借,原材料,暫估入庫, 貸,應付賬款,暫估入庫 怎么回事???謝謝
老師,材料暫估入庫怎么做分錄呢?
暫估入庫、沖銷暫估、原材料入庫的分錄分別是什么
老師,原材料暫估入庫的分錄怎么做
去年的發(fā)票還能作廢嗎?
老師,工程公司申報的農(nóng)民工工資 給要交殘保金
生產(chǎn)制造企業(yè),成品往出去賣時加幾個點的稅合適,怎么計算呀
公司準備注銷,但是未分配利潤未負數(shù)-354964,其他應付款還是428254,公司注銷的話這個其他應付款要先還掉么
老師,您好!后天去考稅一,由于平時忙,只把精講課聽完了,梁天老師的密訓課沒有聽,但是把課件題目都做完了。我現(xiàn)在主要復習什么?平時學習時間太少了。
收的海運費,是要加到出口總額里面去嗎,就是到時候我們填出口報關的時候要加進去嗎 ?
固定資產(chǎn)的日常維護支出應在發(fā)生時計入當期損益或者計入相關資產(chǎn)成本 老師這個是對還是錯?
經(jīng)過二手車經(jīng)紀買破產(chǎn)公司的車輛,如何開票呢?
資產(chǎn)類科目零余額賬戶7134.09元,庫存現(xiàn)金5600.21元,固定資產(chǎn)205198.61元,合計一共217932.91元,這是報表左邊,右邊凈資產(chǎn)116349.76元,財政補助結轉12734.3元,右邊合計129084.06元,差了累計折舊88848.85元,怎么辦老師,資產(chǎn)負債表
老師好,申報社保費的時候提示讓補交之前的社保費,在哪里可以查這個繳費基數(shù)呢?
下月收到發(fā)票和已經(jīng)付款怎么處理
暫估入庫之前就付款了嗎
不是 入庫時沒有付款沒有發(fā)票 隔月付款收到發(fā)票
那就 借原材料負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù) 借原材料 借進項 貸銀行存款