上午好親,沒(méi)有實(shí)繳是怎么做的實(shí)收啊
老師您好!我們公司工商注冊(cè)時(shí)七個(gè)股東,注冊(cè)資本2000萬(wàn),現(xiàn)在增加兩個(gè)股東,增加200萬(wàn)注冊(cè)資本,但是工商還未變更,之前做賬的時(shí)候增加的股東打進(jìn)來(lái)的錢(qián)已經(jīng)做成了實(shí)收資本,那現(xiàn)在注冊(cè)資本已經(jīng)全部到賬了,多出來(lái)的是不是要做成資本公積,等到變更完工商再轉(zhuǎn)到實(shí)收資本?
老師,接手的新公司,該公司2013年成立時(shí)注冊(cè)資本80萬(wàn),原有兩個(gè)股東陳(形式上的股東)和趙,陳占30%,實(shí)際出資24萬(wàn), 趙占70%,實(shí)際出資56萬(wàn),2015年股東實(shí)際只有一個(gè)姓趙的股東了,而且注冊(cè)資本在當(dāng)時(shí)也提升到了認(rèn)繳600萬(wàn),賬面直到現(xiàn)在還是陳24萬(wàn)和趙56萬(wàn),前任會(huì)計(jì)沒(méi)人處理,請(qǐng)問(wèn)老師,我現(xiàn)在要怎么做憑證調(diào)整?
你好老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)繳了50萬(wàn)(共有6個(gè)股東,有4個(gè)股東已經(jīng)實(shí)繳50萬(wàn),這4個(gè)股東認(rèn)繳的已實(shí)繳完畢),剩下兩位股東未實(shí)繳。問(wèn): 1.現(xiàn)引進(jìn)新股東1人,認(rèn)繳20萬(wàn),但是只給他1%股股份,那這20萬(wàn)我是全部計(jì)入實(shí)收資本還是10萬(wàn)計(jì)入實(shí)收資本,10萬(wàn)計(jì)入資本公積(至前1000萬(wàn)還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會(huì)決議以上原來(lái)4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來(lái)是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當(dāng)于50萬(wàn)只占股3個(gè)點(diǎn)了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個(gè)去工傷稅務(wù)變更時(shí)候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
目前有2個(gè)股東,注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)繳資本50萬(wàn)?,F(xiàn)在想把實(shí)繳資本提高到500萬(wàn),但不想用貨幣實(shí)繳,而是把無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估后實(shí)繳——對(duì)應(yīng)的方案是:實(shí)用新型專(zhuān)利,評(píng)估價(jià)450萬(wàn)。實(shí)用新型專(zhuān)利在第3個(gè)人名下,他名下的實(shí)用新型專(zhuān)利轉(zhuǎn)到企業(yè)后,他就是第3個(gè)股東,股份也會(huì)有對(duì)應(yīng)的變更。后面還會(huì)有第四個(gè)股東進(jìn)來(lái),融第4個(gè)股東的資。那個(gè)時(shí)候,第3個(gè)股東會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅。我們現(xiàn)在要做的是:如何操作,將來(lái)第3個(gè)股東可以少繳稅?
目前有2個(gè)股東,注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)繳資本50萬(wàn)?,F(xiàn)在想把實(shí)繳資本提高到500萬(wàn),但不想用貨幣實(shí)繳,而是把無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估后實(shí)繳——對(duì)應(yīng)的方案是:實(shí)用新型專(zhuān)利,評(píng)估價(jià)450萬(wàn)。實(shí)用新型專(zhuān)利在第3個(gè)人名下,他名下的實(shí)用新型專(zhuān)利轉(zhuǎn)到企業(yè)后,他就是第3個(gè)股東,股份也會(huì)有對(duì)應(yīng)的變更。后面還會(huì)有第四個(gè)股東進(jìn)來(lái),融第4個(gè)股東的資。那個(gè)時(shí)候,第3個(gè)股東會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅。我們現(xiàn)在要做的是:如何操作,將來(lái)第3個(gè)股東可以少繳稅?
個(gè)體戶(hù),手機(jī)店開(kāi)的服務(wù)發(fā)票用不用填這個(gè)表?
老師好,所得稅季度申報(bào)突然改版,增加職工薪酬已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,第二列實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬。這二項(xiàng)怎么填?都是1-9累計(jì)嗎?這二項(xiàng)與個(gè)稅報(bào)表與企業(yè)所得稅匯算清繳表有什么聯(lián)系? 我們公司是跨月支付,甚至跨兩月付工資。單位賬是去年11月,12月,到年底的11月這樣做賬,而匯算清繳是去年全年。我在報(bào)匯算清繳都是賬上取數(shù)減以前年度11,12月再加下本年12月申報(bào)的,這樣是一整年。
員工機(jī)票報(bào)銷(xiāo)需要的原始憑證是什么?
事業(yè)單位中質(zhì)保金未開(kāi)票,質(zhì)保金額只在合同中提及,需不需要掛賬?
老師小規(guī)模納稅人無(wú)票收入要填寫(xiě)到哪欄里呢
老師請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅新申報(bào)表實(shí)際支付應(yīng)付職工薪酬借方1月份是付2024年12月的工資,在申報(bào)時(shí)要扣除12月的工資嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是物業(yè)公司,熱力是外包給乙公司的,工資都是甲單位轉(zhuǎn)給乙公司,乙公司統(tǒng)一發(fā)放給勞務(wù)派遣人員的,請(qǐng)問(wèn)甲單位勞務(wù)派遣人員支付的培訓(xùn)費(fèi),要放到甲的職工教育經(jīng)費(fèi)中核算么?
老師好,自然人投資公司投進(jìn)來(lái)的錢(qián)需要繳納印花稅嗎?印花稅的稅種是什么?公司投資另一個(gè)公司投出去的投資款,雙方都要繳納印花稅嗎?申報(bào)印花稅的稅種是什么
老師 電子稅務(wù)局哪里查看別人已開(kāi)公司未抵扣的發(fā)票 一般納稅人和小規(guī)模都說(shuō)下
跨境要預(yù)測(cè)一個(gè)Tk店的利潤(rùn)表,有個(gè)固定費(fèi)用比如房租水電是不是要分?jǐn)?,按收入進(jìn)行分?jǐn)?/p>
現(xiàn)在改肯定是有風(fēng)險(xiǎn)啊,多出來(lái)的那700虛假出資
應(yīng)該是會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,現(xiàn)在還能改嗎
這種情況最好和主管稅務(wù)局實(shí)話(huà)實(shí)說(shuō),看看怎么處理合適
相當(dāng)于之前實(shí)繳只有300W,會(huì)計(jì)做了1000W,現(xiàn)在給他改正確來(lái),做成實(shí)收300W,這樣操作不可行嗎
只是自己賬務(wù)這么記得是吧,那調(diào)整正確就行。工商那塊實(shí)繳都沒(méi)有虛的這塊吧
自己這么記賬,到年底工商年報(bào)的時(shí)候,肯定也是這樣報(bào)錯(cuò)了啊。工商這塊這樣會(huì)怎么樣?
現(xiàn)在正是工商年報(bào)申報(bào)期間,去把 它調(diào)整了吧