紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒(méi)有發(fā)票,是按照暫估的來(lái)做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看,豈不是就兩次原材料了???
老師你好,我們家做鋼材的每次送貨單跟發(fā)票不是一起來(lái),我每月都是按來(lái)了多少票才入多少賬的,倉(cāng)庫(kù)也沒(méi)給過(guò)送貨單給到這邊,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這月領(lǐng)的料比進(jìn)的還多,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,因?yàn)榘l(fā)票數(shù)字跟入庫(kù)數(shù)字也對(duì)不上
老師你好,我22年暫估了原材料,也生產(chǎn)領(lǐng)用了,現(xiàn)在來(lái)了發(fā)票我應(yīng)該怎么做,暫估的送貨單里有幾個(gè)原材料名稱對(duì)方開(kāi)的發(fā)票把那幾個(gè)只開(kāi)了一個(gè)名稱的,其他名稱一樣,這個(gè)應(yīng)該怎么處理賬務(wù)
老師你好,請(qǐng)問(wèn),我們做鋼結(jié)構(gòu)加工的3月來(lái)了一批材料,對(duì)方銷貨單我暫估了,4月開(kāi)來(lái)的名稱和發(fā)票不一樣,其實(shí)都是一個(gè)東西,這應(yīng)該怎么處理
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我這邊22年12月暫估的原材料名稱對(duì)方送貨單上寫的是角鋼和鍍心角鋼,我暫估的時(shí)候也是分開(kāi)暫估的但是對(duì)方這個(gè)月來(lái)票全部開(kāi)了角鋼我應(yīng)該怎么處理,這還是22年12月的
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無(wú)法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
請(qǐng)問(wèn)團(tuán)建費(fèi)用計(jì)入什么科目?
單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)是13094元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22544.55元。匯繳清算招待費(fèi)能入賬多少?
會(huì)計(jì)的六大科目主要包括哪些
提供空調(diào)維修服務(wù)開(kāi)票稅率多少?一般納稅人
1月份支付3月份的工資,工資里面包含了申報(bào)個(gè)稅的金額,那么個(gè)稅的金額是幾月份的
小規(guī)模公司賬戶的錢轉(zhuǎn)到法人私人賬戶,用來(lái)采購(gòu)材料和日常開(kāi)支,怎樣合理
老師,醫(yī)藥行業(yè)新制度沒(méi)有設(shè)置“藥品”、“藥品進(jìn)銷差價(jià)”科目,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么核算呢,謝謝
小規(guī)模納稅人升一般納稅人有個(gè)年銷售額不超過(guò)500萬(wàn),這個(gè)年銷售額包含政府補(bǔ)貼收入嗎?
京東自營(yíng)店就是比如價(jià)格100.成本50,推廣費(fèi)20和價(jià)格80成本50推廣費(fèi)16,毛保是0.2.這兩種怎么算毛保費(fèi)呀,推廣費(fèi)包含在毛保里面嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師3月來(lái)的材料,4月發(fā)票來(lái)了,我可不可以3月不暫估,4月直接按發(fā)票做可以嗎?
你好,可以的,可以這么做的。
發(fā)票開(kāi)來(lái)上面?zhèn)渥⒘?月有沒(méi)有關(guān)系
好,沒(méi)有問(wèn)題的,可以的。