你好;? ?發(fā)票來了 ; 就紅沖暫估 分錄。 在按發(fā)票做一遍即可??
老師,工作上有這樣的一個事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對方開票給我也是6萬,因?yàn)橹叭霂於际菚汗廊霂斓模乾F(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請問我收到6萬發(fā)票的時候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
你好,老師,我A材料實(shí)際是7月份采購進(jìn)來的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來,那現(xiàn)在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購進(jìn)做虛假入庫單,就說是12月份新購進(jìn)的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購進(jìn)的發(fā)票跟我實(shí)際7月份當(dāng)時入庫單日期對不上,這個怎么弄比較合理。
老師你好,我22年暫估了原材料,也生產(chǎn)領(lǐng)用了,現(xiàn)在來了發(fā)票我應(yīng)該怎么做,暫估的送貨單里有幾個原材料名稱對方開的發(fā)票把那幾個只開了一個名稱的,其他名稱一樣,這個應(yīng)該怎么處理賬務(wù)
老師你好,請問,我們做鋼結(jié)構(gòu)加工的3月來了一批材料,對方銷貨單我暫估了,4月開來的名稱和發(fā)票不一樣,其實(shí)都是一個東西,這應(yīng)該怎么處理
老師你好,請問我這邊22年12月暫估的原材料名稱對方送貨單上寫的是角鋼和鍍心角鋼,我暫估的時候也是分開暫估的但是對方這個月來票全部開了角鋼我應(yīng)該怎么處理,這還是22年12月的
老師,您好!我們私企是汽車銷售行業(yè),正在改造裝修一個大樓,準(zhǔn)備做汽車城,工地干活的工人工資做在“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”合適不?工資需要計提不?
我們是農(nóng)業(yè)公司現(xiàn)在還在籌建期,我們會有一些井、設(shè)計 費(fèi)、綠化費(fèi)用等,像這些開支我們應(yīng)該是先入在建工程,完工后再轉(zhuǎn)長期待攤呢,還是直接放長期待攤呢
老師,銀行轉(zhuǎn)入公戶一筆錢,沒有注明原因,怎么入賬
房開企業(yè) 已經(jīng)預(yù)轉(zhuǎn)銷了 土地增值稅該怎么預(yù)繳 怎么計算
老師您好,我想咨詢一下,蓋房子簽的合同也需要繳印花稅?
內(nèi)部核算業(yè)績,應(yīng)該按照合同額-實(shí)際繳納的稅額,還是合同額-銷項(xiàng)稅額
比如我們工程驗(yàn)收了,用了別人的資質(zhì)。對方不愿意付他公戶。讓付給他個人卡,然后他找個公司給我開票可以嗎?開成勞務(wù)費(fèi)
您好老師,我們公司租的乙方的地,建了一座辦公樓,可以確定為我們公司的固定資產(chǎn)嗎?
工商年檢密碼已經(jīng)設(shè)置好了,過一段時間怎么有顯示不對了,怎么回事
我們是農(nóng)業(yè)公司現(xiàn)在還在籌建期,我們會有一些井、設(shè)計 費(fèi)、綠化費(fèi)用等,像這些開支我們應(yīng)該是先入在建工程,完工后再轉(zhuǎn)長期待攤呢,還是直接放長期待攤呢
關(guān)鍵是名稱不一樣,暫估的和來票的不一樣,這樣之前領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)不也就不一樣
你好;? ?你紅沖了暫估按發(fā)票做 一遍即可;? ? ??
老師名稱不一樣之前領(lǐng)用了結(jié)轉(zhuǎn)了,紅沖之前的,那之前領(lǐng)用的結(jié)轉(zhuǎn)的不是負(fù)數(shù)嗎?這次來票名字不一樣怎么平啊……
你好;? ?到時你紅沖了 結(jié)轉(zhuǎn) 科目; 在 按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)就可以了? ?