你好;? ?發(fā)票來了 ; 就紅沖暫估 分錄。 在按發(fā)票做一遍即可??
老師,工作上有這樣的一個事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對方開票給我也是6萬,因為之前入庫都是暫估入庫的,但是現(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請問我收到6萬發(fā)票的時候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
你好,老師,我A材料實際是7月份采購進來的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來,那現(xiàn)在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購進做虛假入庫單,就說是12月份新購進的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購進的發(fā)票跟我實際7月份當時入庫單日期對不上,這個怎么弄比較合理。
老師你好,我22年暫估了原材料,也生產(chǎn)領(lǐng)用了,現(xiàn)在來了發(fā)票我應該怎么做,暫估的送貨單里有幾個原材料名稱對方開的發(fā)票把那幾個只開了一個名稱的,其他名稱一樣,這個應該怎么處理賬務(wù)
老師你好,請問,我們做鋼結(jié)構(gòu)加工的3月來了一批材料,對方銷貨單我暫估了,4月開來的名稱和發(fā)票不一樣,其實都是一個東西,這應該怎么處理
老師你好,請問我這邊22年12月暫估的原材料名稱對方送貨單上寫的是角鋼和鍍心角鋼,我暫估的時候也是分開暫估的但是對方這個月來票全部開了角鋼我應該怎么處理,這還是22年12月的
老師您好,業(yè)務(wù)合同必須要訂到憑證里嗎
老師 研發(fā)人員產(chǎn)生的餐費 計入了福利費 后面所得稅申報的時候全額扣除嗎
老師,請問10月份發(fā)現(xiàn)之前7月的憑證有問題,紅沖的憑證是放在10月還是放在7月,我每次都是放在紅沖的那個月,7月,然后在7月的憑證后面再補充正確的憑證,不知道這樣對不對
老師 備注往來款的話是掛其它應付還是短期借款或者長期借款
收款方是A公司,開票方是B公司,同時收到一份說明:B公司委托A公司收款,B公司提供服務(wù)并且開具發(fā)票,雙方都蓋章。 這種情款可通過么?
酒店公司收入根據(jù)啥入賬 這筆分錄根據(jù)啥入賬?增值稅起征點多少
老師你好 未分配利潤可以用于購買固定資產(chǎn) 用以減少未分配利潤嗎
老師個體工商戶25年2季度還是定期定額,3季度開票99萬多,這次申報3季度才發(fā)現(xiàn)改成查賬征收,有什么辦法能改回到定期定額
老師您好,企業(yè)印刷的培訓手冊可以計入辦公費里嗎?還是必須計入教育經(jīng)費里呢?服務(wù)行業(yè)不是業(yè)務(wù)提升性質(zhì)的,就是業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度用于新員工入職的學習用,一直都是計入辦公費里的
老師好!我們是商貿(mào)企業(yè),有期初的數(shù)量單價金額,有本期購進的數(shù)量單價金額,有本期銷售的數(shù)量單價金額,問下本期成本我該怎么算?
關(guān)鍵是名稱不一樣,暫估的和來票的不一樣,這樣之前領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)不也就不一樣
你好;? ?你紅沖了暫估按發(fā)票做 一遍即可;? ? ??
老師名稱不一樣之前領(lǐng)用了結(jié)轉(zhuǎn)了,紅沖之前的,那之前領(lǐng)用的結(jié)轉(zhuǎn)的不是負數(shù)嗎?這次來票名字不一樣怎么平啊……
你好;? ?到時你紅沖了 結(jié)轉(zhuǎn) 科目; 在 按實際結(jié)轉(zhuǎn)就可以了? ?