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老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒(méi)有發(fā)票,是按照暫估的來(lái)做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看,豈不是就兩次原材料了???

2022-07-19 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-19 14:06

你好,不是兩次,你可以通過(guò)下面的分錄來(lái)理解 7月暫估入庫(kù)1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫(kù)500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500

頭像
快賬用戶(hù)1600 追問(wèn) 2022-07-19 14:08

是啊,分錄我懂啊,看圖片我圈起來(lái)的兩個(gè),不就是兩次???

是啊,分錄我懂啊,看圖片我圈起來(lái)的兩個(gè),不就是兩次啊?
頭像
齊紅老師 解答 2022-07-19 14:18

圈起來(lái)的第一筆,是貨已經(jīng)在上個(gè)月入庫(kù),但是發(fā)票這個(gè)月才到,那么這個(gè)月按收進(jìn)的發(fā)票做的藍(lán)字分錄。 圈起來(lái)的第二筆,是這個(gè)月貨已經(jīng)入庫(kù),但是發(fā)票還沒(méi)有到,所以才做的暫估入庫(kù)。 兩筆性質(zhì)是完全不一樣的

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你好,不是兩次,你可以通過(guò)下面的分錄來(lái)理解 7月暫估入庫(kù)1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫(kù)500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
同學(xué)你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
同學(xué)你好 你是不是有暫估的
2022-07-18
你好;? 你要按照? 實(shí)際的業(yè)務(wù)來(lái)做賬; 不要單純的去看你的發(fā)票哈 ;? 而且你 要按照你實(shí)際收到貨物的時(shí)間當(dāng)月來(lái)做入庫(kù)的 ;? ? 你要注意不要 提前入庫(kù)或者延后入庫(kù); 避免造成你賬實(shí)不符合的??
2022-07-18
你好 ,這樣處理 7月,借發(fā)出商品,貸庫(kù)存商品 8月,借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品
2022-07-19
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