你好,不是兩次,你可以通過(guò)下面的分錄來(lái)理解 7月暫估入庫(kù)1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫(kù)500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如我公司7月份生產(chǎn),8月份才能收到燃?xì)赓M(fèi)(主要材料)發(fā)票,那我7月份是不是要暫估天然氣,然后8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我7月份不知道用了多少天然氣要怎么暫估。我現(xiàn)在是等8月份收到7月份燃?xì)赓M(fèi)在借:制造費(fèi)用-天然氣,貸:應(yīng)付賬款 那這樣好像就不符合配比性原則,可以嗎,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,工作上有這樣的一個(gè)事情,6月暫估材料入庫(kù)5萬(wàn),7月暫估材料入庫(kù)8萬(wàn),9元暫估材料入庫(kù)12萬(wàn),12月我付款6萬(wàn),對(duì)方開(kāi)票給我也是6萬(wàn),因?yàn)橹叭霂?kù)都是暫估入庫(kù)的,但是現(xiàn)在開(kāi)票過(guò)來(lái)是按照付款金額開(kāi)票, 不是按照每次采購(gòu)材料入庫(kù), 請(qǐng)問(wèn)我收到6萬(wàn)發(fā)票的時(shí)候,我又該怎么做賬,沖銷(xiāo)的又是那一筆憑證呢
你好,老師,我A材料實(shí)際是7月份采購(gòu)進(jìn)來(lái)的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個(gè)A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開(kāi)票過(guò)來(lái),那現(xiàn)在問(wèn)題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購(gòu)進(jìn)做虛假入庫(kù)單,就說(shuō)是12月份新購(gòu)進(jìn)的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購(gòu)進(jìn)的發(fā)票跟我實(shí)際7月份當(dāng)時(shí)入庫(kù)單日期對(duì)不上,這個(gè)怎么弄比較合理。
有這樣一種情況:采購(gòu)在7月份,一個(gè)月期間會(huì)不斷有貨物送達(dá)倉(cāng)庫(kù)。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的,也就是說(shuō)7月份的采購(gòu)在8月份對(duì)賬、開(kāi)票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫(kù)的,但是有個(gè)問(wèn)題!倉(cāng)庫(kù)7月份就收到材料已經(jīng)入庫(kù),我做賬是8月份原材料入庫(kù),這就會(huì)導(dǎo)致不一致,請(qǐng)問(wèn)這種情況,是怎么回事呢???
有這樣一種情況:采購(gòu)在7月份,一個(gè)月期間會(huì)不斷有貨物送達(dá)倉(cāng)庫(kù)。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的,也就是說(shuō)7月份的采購(gòu)在8月份對(duì)賬、開(kāi)票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫(kù)的,但是有個(gè)問(wèn)題!倉(cāng)庫(kù)7月份就收到材料已經(jīng)入庫(kù),我做賬是8月份原材料入庫(kù),這就會(huì)導(dǎo)致不一致,請(qǐng)問(wèn)這種情況,是怎么回事呢???
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
是啊,分錄我懂啊,看圖片我圈起來(lái)的兩個(gè),不就是兩次???
圈起來(lái)的第一筆,是貨已經(jīng)在上個(gè)月入庫(kù),但是發(fā)票這個(gè)月才到,那么這個(gè)月按收進(jìn)的發(fā)票做的藍(lán)字分錄。 圈起來(lái)的第二筆,是這個(gè)月貨已經(jīng)入庫(kù),但是發(fā)票還沒(méi)有到,所以才做的暫估入庫(kù)。 兩筆性質(zhì)是完全不一樣的