沒事的,沒有發(fā)票直接做納稅調(diào)增就是了。本來就實(shí)際支付了
去年支付的一筆租金,沒有發(fā)票,分錄進(jìn)了管理費(fèi)用,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
去年計(jì)提的一筆管理費(fèi)用還沒付款,如果現(xiàn)在把發(fā)票退回去,并且不再支付了,得調(diào)去年的賬吧,
2020年有筆員工報(bào)銷,沒有發(fā)票,當(dāng)時(shí)入管理費(fèi)用,銀行存款支付了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬做分錄到2023年?
老師,我們查到我們公司2023年有一筆房租費(fèi)用,因?yàn)闆]有開發(fā)票,一直沒有計(jì)入管理費(fèi)用,只有支出有記錄,分?jǐn)偩蜎]有計(jì),我現(xiàn)在查到原因了,應(yīng)該怎么調(diào)整呢??2023年的帳,現(xiàn)在調(diào)整,怎么
2024年做了一筆報(bào)銷費(fèi)用3704元當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票做的是 :管理費(fèi)用-匯算調(diào)整,現(xiàn)在還是沒有票做要做匯算調(diào)增,要不要做分錄。分錄怎么寫
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)采購原材料4月份已入庫,但發(fā)票5月份收到了,那么要先做原材料入賬,不然無法生產(chǎn)了。請(qǐng)問先收料后收增值稅專用發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢?謝謝老師指導(dǎo)!
老師,稅務(wù)打電話說企業(yè)連續(xù)四年虧損還買保時(shí)捷汽車不合適,讓費(fèi)用上做下調(diào)整,我是不是可以把保時(shí)捷汽車的折舊給做納稅調(diào)增啊?
公司做連鎖門店的,客戶在門店消費(fèi)了100塊,款是打給總部,到總部只是賺5個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)之后把剩下的95塊錢結(jié)算給門店。但總部全額開票100元給客戶,門店再開回95元的發(fā)票給總部。但這樣有個(gè)問題,總部是開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給客戶,但是門店是個(gè)體戶,只能開1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給總部??偛窟@里有個(gè)稅率的倒掛。有什么方法可以解決呢
老師,有個(gè)員工工資一個(gè)月是3500,因?yàn)殚_始忘記做他一個(gè)月的工資了,現(xiàn)在是兩個(gè)月做一起,這樣7000就需要扣個(gè)稅了,他沒有專項(xiàng)扣除,那這次的個(gè)稅匯算清繳時(shí)能退回給他嗎
老年食堂給老人提供重陽面,發(fā)票內(nèi)容要怎么開
應(yīng)稅貨物銷售額跟按適用稅率計(jì)稅銷售額對(duì)不上怎么辦
老師,您好:咨詢下,社保申報(bào)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源是人社特殊繳費(fèi),這種情況,我要怎么填寫年度各險(xiǎn)種的繳費(fèi)基數(shù)呢?稅務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出的繳費(fèi)明細(xì)沒有數(shù)據(jù)~
老師,這個(gè)月彈出待辦事項(xiàng)報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和水利基金,是不是就只報(bào)這兩個(gè)就可以了,沒有彈出印花稅就不用報(bào)了
老師,我們是分公司,財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,總公司給我們分公司集體的活動(dòng)獎(jiǎng)金2900元,可以從對(duì)公賬戶上發(fā)出來嗎?老板另外還有一個(gè)個(gè)體戶,也是給到我們分公司在用
老師你好,工商年報(bào)最后一項(xiàng)用工需求信息是填寫2024的嗎?