你好,你這個要借進項,貸以前年度損益調整,然后去更正之前的年報才是標準做法

借:管理費用-應付職工薪酬-福利費 應交稅費-增值稅-進項稅 ? 貸:銀行存款 9月做了上面這筆分錄,10月份應該怎么做調整進項稅轉出的分錄呢?
去年有一筆業(yè)務做錯了帳,本來應該是借:管理費用1000 應交稅費-進項稅130 貸:銀行存款1130 寫成了:借:庫存商品 應繳稅費~進項 貸:銀存 已經跨年了,這個要如何調整呀老師
老師您好,我有一個問題:去年有一張專票已經認證抵扣并報稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯了,應該是借:管理費用應交增值稅—進項稅額貸:應付賬款可是我寫成借:管理費用貸:銀行存款忘記寫進項稅了,這個該怎么調整?
2022年有一筆50000的房租 ,借管理費-房租費 貸銀行存款, 當時沒有做借應交稅費-進項,現(xiàn)在想抵扣這個票,時間上還能抵扣嗎。其次借貸是什么
去年做的管理費用,做了進項,然后今年發(fā)票那個專票不能用做了進項轉出,應該怎么做分錄?去年是借管理費用,應交增值稅-進項,貸應付,今年做了進項轉出應該怎么做?
一般納稅人的商貿企業(yè)銷售商品的金額 是由會計核算后給業(yè)務做合同的嗎?
老師,繳稅的完稅證明,下載表格式還是文書式呢
老師,我公司的車報廢了,報廢補貼為3000,要交稅嗎?
這個怎么填?從哪里匯總數(shù)據(jù):自有資金不知道,銀行貸款我知道的。生產資金和非生產資金怎么看
老師,注會6科全部通過,高級會計師評審可以直接通過嗎?
買了相機2999元,順帶買了兩年保險186元,這個保險我計入什么科目?
社保費晚交產生的費用記入滯納金嗎
老師,殘保金計算人數(shù)時,是不是在公司工作時間不滿1年的不用計算在內?
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢。
老師。公司有幾套商品房,2間做員工宿舍,為了房產稅。我們把宿舍按出租了,可是物業(yè)費,水電費,暖氣費,公司報,這樣可以嗎
哦 老師我24年已經做了一筆借進項,貸管理費用,現(xiàn)在還做一筆借進項嗎?
你好,現(xiàn)在不用做了。如果你已經沖減過了,建議不改了。
2022年借:管理費用-房租費50000,貸銀行存款50000 (忘記把房租的進項提出來了,要抵扣) 2024年 借:應交稅費-應交增值稅進項4128.44 ,貸管理費用-房租費4128.44 然后做了一筆進項的4128.44做了分錄抵扣走了, 現(xiàn)在情況是:財務報表和科目余額表管理費用少了4128.44,現(xiàn)在怎么調?
你好,少了是正常啊。你結轉管理費負數(shù)到本年收益就可以了。
是本年利潤,不是本年收益。
啊 不會啊,,怎么結轉 。。。借什么貸什么
你好,借管理費用-房租費4128.44 貸本年利潤4128.44
哦哦 好的
你好 要填正數(shù)還是負數(shù)?
您好,用正數(shù)就可以了
賬上管理費用—的房租費50000, ?
你好,按你上面說的,你之前一次入了50000管理費用,老師沒辦法確認這個金額是多久的。你要根據(jù)實際確認