你好, 當(dāng)時是怎么做賬的呢?
老師,2020年有筆檢測款打到一個公司,人家到現(xiàn)在沒給我們開票,可我已經(jīng)做到2020年的管理費用了,現(xiàn)在還沒發(fā)票,我想調(diào)整一下,應(yīng)該怎樣調(diào)整,分錄怎樣做
我是小規(guī)模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且對方開具了房屋租賃發(fā)票,我直接計入到了管理費用,沒有分?jǐn)?,現(xiàn)在我要怎么調(diào)賬,我們軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目,也增加不了,我要做哪些分錄,,是不是還要調(diào)整企業(yè)所得稅
1.去年的房租費用,因為一直沒有開票,2022年底上個會計計入的待攤費用,也沒有攤銷,2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計入費用,直接入2023年的費用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因為房租支付不及時,物業(yè)好久才給開一次發(fā)票,我當(dāng)年計提的房租費用,如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時候需要調(diào)增,調(diào)增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
老師,請教一下,我們在2021、2022年有費用漏記了,金額是14萬多,現(xiàn)在2023年匯算清繳還沒有做,目前這個費用走以前年度損益調(diào)整計入2023年嗎?那2023年匯算清繳怎么申報呢?謝謝
老師,我們查到我們公司2023年有一筆房租費用,因為沒有開發(fā)票,一直沒有計入管理費用,只有支出有記錄,分?jǐn)偩蜎]有計,我現(xiàn)在查到原因了,應(yīng)該怎么調(diào)整呢??2023年的帳,現(xiàn)在調(diào)整,怎么
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構(gòu),分支機構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
2023年付房租的時候都是掛的借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,
金額大嗎?如果不大,進入當(dāng)期的房租費用,沒有開票,就需要匯算清繳納稅調(diào)增
金額大呀,一年35688元*12個月=42萬多呀,關(guān)鍵是垮年了今年我怎么調(diào)
現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳時間,需要去前臺更正申報
老師是這樣的,2023年記賬的時候就是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,但是我2024.7.19日查到他們都沒有按月攤銷房租費用,我現(xiàn)在是必須要去匯算清繳更正么??有沒有其他方法
還有就是讓對方開具發(fā)票
那如果人家開了發(fā)票,我們就可以正常做進去,慢慢攤銷,是不是??但是個人,估計開不了
是的,開了發(fā)票就可以正常入費用,慢慢攤銷,如果沒有發(fā)票,也可以正常入賬,只是要匯算清繳納稅調(diào)增,公司多繳納企業(yè)所得稅
垮年了,我今年可以攤銷么,2024年匯算的時候再調(diào)整,可以不呢
可以的,可以2024年匯算調(diào)增