你好, 當(dāng)時是怎么做賬的呢?

老師,2020年有筆檢測款打到一個公司,人家到現(xiàn)在沒給我們開票,可我已經(jīng)做到2020年的管理費用了,現(xiàn)在還沒發(fā)票,我想調(diào)整一下,應(yīng)該怎樣調(diào)整,分錄怎樣做
我是小規(guī)模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且對方開具了房屋租賃發(fā)票,我直接計入到了管理費用,沒有分?jǐn)?,現(xiàn)在我要怎么調(diào)賬,我們軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目,也增加不了,我要做哪些分錄,,是不是還要調(diào)整企業(yè)所得稅
1.去年的房租費用,因為一直沒有開票,2022年底上個會計計入的待攤費用,也沒有攤銷,2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計入費用,直接入2023年的費用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因為房租支付不及時,物業(yè)好久才給開一次發(fā)票,我當(dāng)年計提的房租費用,如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時候需要調(diào)增,調(diào)增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
老師,請教一下,我們在2021、2022年有費用漏記了,金額是14萬多,現(xiàn)在2023年匯算清繳還沒有做,目前這個費用走以前年度損益調(diào)整計入2023年嗎?那2023年匯算清繳怎么申報呢?謝謝
老師,我們查到我們公司2023年有一筆房租費用,因為沒有開發(fā)票,一直沒有計入管理費用,只有支出有記錄,分?jǐn)偩蜎]有計,我現(xiàn)在查到原因了,應(yīng)該怎么調(diào)整呢??2023年的帳,現(xiàn)在調(diào)整,怎么
紅字沖銷是什么意思能舉個例子嗎?
老師,做過內(nèi)賬,做過代賬,現(xiàn)在實務(wù)也學(xué)了,現(xiàn)在面試一般納稅人的公司心里沒有底,不知道哪些方面需要注意
老師,孩子交了醫(yī)保,怎么查詢完稅證明?我只能查到大人的完稅證明,開具不了孩子的電子版
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補貼的會計分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開始是嗎,假如2024年5月30號匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額過大風(fēng)險局說在變相分配未分配利潤,這和未分配利潤有什么關(guān)系?
我有一家國外的供應(yīng)商,給我們開了10萬的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價,降價部分開具信用函Credit Note退款, 1、這個信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個10萬的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進(jìn)行報票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時候給甲方開了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計,結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請問25年紅沖的發(fā)票,是不是會讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會影響當(dāng)期嗎,如果是
開票稅率會自動顯示嗎?
線路板制造行業(yè)關(guān)于銷售成本,核算的,有沒有電子表格可以發(fā)我一下
2023年付房租的時候都是掛的借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,
金額大嗎?如果不大,進(jìn)入當(dāng)期的房租費用,沒有開票,就需要匯算清繳納稅調(diào)增
金額大呀,一年35688元*12個月=42萬多呀,關(guān)鍵是垮年了今年我怎么調(diào)
現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳時間,需要去前臺更正申報
老師是這樣的,2023年記賬的時候就是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,但是我2024.7.19日查到他們都沒有按月攤銷房租費用,我現(xiàn)在是必須要去匯算清繳更正么??有沒有其他方法
還有就是讓對方開具發(fā)票
那如果人家開了發(fā)票,我們就可以正常做進(jìn)去,慢慢攤銷,是不是??但是個人,估計開不了
是的,開了發(fā)票就可以正常入費用,慢慢攤銷,如果沒有發(fā)票,也可以正常入賬,只是要匯算清繳納稅調(diào)增,公司多繳納企業(yè)所得稅
垮年了,我今年可以攤銷么,2024年匯算的時候再調(diào)整,可以不呢
可以的,可以2024年匯算調(diào)增