你好,這個(gè)報(bào)銷是真實(shí)的,他賬上是不用調(diào)整的
在2020年,單位有個(gè)員工報(bào)銷款40000,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,借方:其他應(yīng)付款,貸方:銀行存款,今天2022年了,我發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒有到,但是會(huì)計(jì)分錄還是那樣掛的,那么我現(xiàn)在該如果做調(diào)整分錄呢
查賬發(fā)現(xiàn)前幾年的賬有點(diǎn)問題,要怎么調(diào)???比如有一筆支出,沒有收到發(fā)票,當(dāng)年直接就入成本了,現(xiàn)在收到發(fā)票了,要怎么辦呢?當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用,貸銀行存款
公司1月份支付了一筆商標(biāo)代理費(fèi),當(dāng)月收到了發(fā)票,當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。現(xiàn)在收到通知商標(biāo)沒有過,發(fā)票還沒有入賬,應(yīng)該怎么做分錄呢
我單位2016年有一筆費(fèi)用支出,沒有發(fā)票,當(dāng)時(shí)入賬為:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,等發(fā)票來了在沖往來,可是直到現(xiàn)在發(fā)票也沒有來,現(xiàn)在需要清理往來,這筆款項(xiàng)怎樣調(diào)整沖減分錄呢?
去年一筆檢查費(fèi)。當(dāng)時(shí)做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款,今年發(fā)現(xiàn)票就在去年的憑證后面。去年沒有做到費(fèi)用,按沒有收到發(fā)票做的預(yù)付了?,F(xiàn)在需要做調(diào)整。怎么做憑證?
增值稅申報(bào),我上個(gè)月全是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,增值稅申報(bào)表全填寫0嗎
公司資產(chǎn)總額是35452249.63 負(fù)債總額是12833996.57 所有者權(quán)益總額是22618253.06 ,實(shí)收資本是25000000,現(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交多少個(gè)稅
老師:在淘寶上買的一些配件,開了普票可以稅前扣除吧
請問老師,我們有筆訂單,是國外客戶推薦的,需要給他支付傭金,那我們報(bào)關(guān)是按總的銷售額報(bào)關(guān)嗎?后面的賬務(wù)和稅務(wù)要怎么處理?
如果注冊分公司,統(tǒng)一由總公司發(fā)工資的不得行,社保關(guān)系在總公司
我們公司是購買鴨毛鵝毛加工成羽絨服企業(yè),但是目前在成本結(jié)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),都是按照毛利率反推的,這肯定不對。我想問怎么確定結(jié)轉(zhuǎn)多少原材料?因?yàn)槊庸こ山q,會(huì)產(chǎn)生90絨,80絨,70絨,2廂,然后這些又能繼續(xù)提速90絨,80絨,就是一個(gè)環(huán)節(jié)套一個(gè),然后可能最后又是放在一起的,這種原材料成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師,你好,請問分公司轉(zhuǎn)賬給總公司,需要開發(fā)票嗎?是分公司轉(zhuǎn)的管理費(fèi)
老師,您好!我司提供辦公場地給其他公司用來開直播,大概幾小時(shí),開發(fā)票可以開“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”-場地服務(wù)嗎?因這個(gè)稅種是之前已核定過的,客戶著急開票。
給夜班的員工買的方便面記入福利費(fèi)嗎
你好老師,我是新公司,注冊稅務(wù)登記一般納稅人,我選擇會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選哪個(gè)?
但是沒有發(fā)票
沒有發(fā)票 只是需要匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
現(xiàn)在要出售公司,買家要求把沒有發(fā)票的調(diào)整分錄
分錄無法調(diào)整 只是匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
24年做23年匯算清繳時(shí)需要調(diào)整20年這筆沒有發(fā)票的費(fèi)用嗎?
正常來說你得調(diào)整2020年度的匯算清繳的