你好 多交的記營(yíng)業(yè)外支出
老師,鉛筆的就是做賬的數(shù),跟報(bào)稅相差0.01元怎么處理呢,2月份報(bào)1月的增值稅時(shí),銷售金額:137614.69,銷項(xiàng)稅額:12385.31;但實(shí)際開(kāi)票出去的銷售金額137614.68,銷項(xiàng)稅額12385.32,都相差0.01,怎么辦呢
老師,uk里銷售稅額與增值稅報(bào)表里稅額差0.01怎么辦
老師你好,上季度增值稅銷項(xiàng)多做了0.01,怎么辦
老師銷項(xiàng)稅額多報(bào)了0.01怎么辦
老師,您好!偶爾申報(bào)時(shí)開(kāi)出的發(fā)票和電子稅務(wù)局自動(dòng)彈出來(lái)的稅額差0.01,這種情況0.01怎么處理?系統(tǒng)是銷項(xiàng)稅額少0.01,不含稅金額多0.01,實(shí)際發(fā)票是金額少0.01,稅金多0.01
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師麻煩寫(xiě)一下分錄
。借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。
老師應(yīng)交稅費(fèi)后面的二級(jí)科目尼老師
二級(jí)科目就是未交增值稅。
老師是不是如果我少報(bào)了那就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
對(duì),就是這樣處理的正確。
好的謝謝老師哦
不客氣的,祝您工作愉快。