您好!申報(bào)表里面手動(dòng)更改一下
#提問#老師,申報(bào)增值稅表的增值稅比實(shí)際開票金額少0.01怎么辦?還有0.01的增值稅該怎么辦?相差0.01是不是不礙事 直接申報(bào)
老師,申報(bào)增值稅時(shí),填入銷售額后自動(dòng)出來的稅額和稅盤里開具的差2分,怎么辦
你好老師,小規(guī)模申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),增值稅和金稅盤里的數(shù)差0.01元,該怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅申報(bào)時(shí),附加稅附表里面的稅額,跟主表里面的附加稅額相差0.01,怎么辦
老師,鉛筆的就是做賬的數(shù),跟報(bào)稅相差0.01元怎么處理呢,2月份報(bào)1月的增值稅時(shí),銷售金額:137614.69,銷項(xiàng)稅額:12385.31;但實(shí)際開票出去的銷售金額137614.68,銷項(xiàng)稅額12385.32,都相差0.01,怎么辦呢
租房合同如何申報(bào)印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個(gè)月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
報(bào)關(guān)關(guān)出口的貨,報(bào)關(guān)單上以FoB結(jié)算。如果我的貨損壞收到保險(xiǎn)賠償打到對(duì)公賬戶怎么辦
老師有一筆大金額的進(jìn)項(xiàng)票一直開不進(jìn)來,對(duì)方找各種理由也沒處理,投訴都沒用,我司如何處理比較合適呢?謝謝老師
老師我看了一下電子稅務(wù)局又進(jìn)項(xiàng)票300萬左右,不過之前會(huì)計(jì)沒有做記賬憑證,之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,被掛靠公司當(dāng)月開票給甲方,然后掛靠方當(dāng)月提供成本發(fā)票給被掛靠方。但是當(dāng)月甲方?jīng)]有按時(shí)把工程款打給被掛靠方。有許多被掛靠公司就不拿這些發(fā)票認(rèn)證,說抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅,解釋的原因是沒有打款過賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣。這個(gè)原因合理嗎?
老師,個(gè)人名下的專利投資企業(yè),需要交什么稅?
公司一起租了一棟房子 其中有幾個(gè)門面,100w,合伙人轉(zhuǎn)租出去門面40w, 問公司收到這個(gè)錢做什么?沒有差價(jià),怎么做賬
我們有個(gè)員工懷孕晚期現(xiàn)在留職停薪,其實(shí)是已經(jīng)離職了,然后在公司這邊還有買社保,社保的費(fèi)用是她個(gè)人全額承擔(dān),那她這個(gè)繳納社保的錢,可以用她個(gè)人轉(zhuǎn)給公司嗎
2025年個(gè)稅扣除有哪些項(xiàng)?
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度開普票超過30萬,繳納增值稅是按照1%還是3%繳納
好像改不了
您好!可以的,還附表一那里
哦哦,明天去操作試試
嗯嗯,好的,有問題再溝通
老師,附表一稅額沒有
您好!什么意思呢?可以把附表一截圖嗎?沒有稅額拿怎么能知道稅額和開票系統(tǒng)不一致呢?
主表地方有稅額
您好!改不含稅銷售額,這樣一減就是稅額了