你好,你去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失就可以的,然后問(wèn)銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣,照樣可以抵扣的。
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬(wàn)以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N的。 然而這個(gè)季度銷售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn),代開了專票,已交了增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過(guò)30萬(wàn)的話,那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師您好,我有3個(gè)問(wèn)題,辛苦回答一下哦,萬(wàn)分感謝: 我們這里是總經(jīng)辦財(cái)務(wù)室,原來(lái)另外一個(gè)校區(qū)的賬和支付都是在總部,包括工資社保公積金的計(jì)提。 11月份開始公積金計(jì)提在總部,實(shí)際支付在分校區(qū),12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付(社保繳納上月,公積金繳納當(dāng)月) 1、12月份開始,我是不是需要在分校區(qū)賬套里補(bǔ)計(jì)提社保,總部沖銷,公積金正常分校區(qū)計(jì)提,工資支付掛往來(lái)就可以了?(11月份公積金總部已沖銷,分校區(qū)已補(bǔ)提) 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部,12月份繳納及房租發(fā)票都開在了分校區(qū),接下來(lái)我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷,分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦,還有沒(méi)有其他分錄? 3、總部有兩層,其中一層12月份已退租,我需要做哪些分錄?先把固定資產(chǎn)清理掉,12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷?
老師您好,我遇到的問(wèn)題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬(wàn)吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬(wàn)),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問(wèn)題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
老師您好。 公司系統(tǒng)設(shè)備升級(jí),原價(jià)166萬(wàn)元,我來(lái)之前的經(jīng)理談妥降價(jià)到不要發(fā)票143萬(wàn)元。 現(xiàn)在還是按照原價(jià)166萬(wàn)元支付,21年,22年作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已攤銷357495元,其中21年71499元,22年285996元,都沒(méi)有發(fā)票。 22年的發(fā)票在為匯算清繳之前開具是否可行?21年的請(qǐng)問(wèn)該如何處理? 然后剩下未開發(fā)票的1302505元,是否可以按照每年攤銷了多少,再開多少發(fā)票來(lái)處理? 比如今年還要攤銷285996元,那讓對(duì)方在今年12月31日之前再開具相應(yīng)金額的發(fā)票入賬是否可行?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我公司支付房租,對(duì)方開具的發(fā)票已經(jīng)丟了,但是已經(jīng)一次性入賬攤銷,我們從三月份簽的,也就是攤銷十個(gè)月,匯算清繳時(shí)我在納稅調(diào)整項(xiàng)目其他行里調(diào)增當(dāng)年十個(gè)月攤銷的金額可以嗎,剩下兩個(gè)月跨年正常攤銷,這樣可以嗎
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問(wèn)一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒(méi)有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系,謝謝
老師,如果發(fā)票找到,我是不是只調(diào)增兩個(gè)月的,發(fā)票是開具了,但租房合同沒(méi)簽,我簽訂十個(gè)月的金額是發(fā)票金額,這樣我就不用納稅調(diào)增了是不是
是的,是的,是這么做的。
就是老師,我現(xiàn)在的情況是這樣,我們?nèi)ツ耆路莩闪⒌模旁路輰?duì)方開具了租賃發(fā)票,但是有圖片,發(fā)票也一直沒(méi)來(lái),合同也不知道簽的是幾個(gè)月,我按照票面入賬全額計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在跨年了,我要怎么正確處理
你好,有圖片是什么意思啊,這個(gè)發(fā)票寄不過(guò)來(lái),他是電子的還是紙質(zhì)的?
紙質(zhì)發(fā)票,只是發(fā)了個(gè)圖片
如果發(fā)票實(shí)在找不到了,我把簽訂10個(gè)月的租房合同附到憑證里面,然后按照發(fā)票金額全額納稅調(diào)增是吧,賬載金額原值,稅收金額為零,出來(lái)調(diào)增
可以的,可以這么做的。
但是實(shí)際的業(yè)務(wù)的話,建議你還是問(wèn)一下什么原因沒(méi)有給你們把發(fā)票拿過(guò)來(lái)。
如果對(duì)方開具的是一年的房租,我做十個(gè)月的房租合同,是否合理,我不想今年調(diào)十個(gè)月,明年再調(diào)兩個(gè)月
你好,是幾月份到幾月份的。
是一到12月份的嗎?如果是的話,你應(yīng)該全部調(diào)燈。
那我今天全額調(diào)了,后面兩個(gè)月的還要攤銷嗎
有還有金額嗎?如果有的話照樣攤銷。