您好,您房租要按月確認(rèn)計算,但是銷售貨物可以人為調(diào)節(jié)開票時間。
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產(chǎn)稅,每月租金26000元,半年一交房產(chǎn)稅,后半年應(yīng)該是2020年10月份申報嗎?申報的時候是直接申報7-12月六個月的租金總收入嗎?26000*6這個金額申報嗎?那我們12月底才開房租收入發(fā)票,也是10月份就需要按6個月租金收入申報房產(chǎn)稅嗎?那下一年前半年申報房產(chǎn)稅是2021年4月申報嗎?我們是2020年12月底一次開6個月的租金收入發(fā)票,我們是小微企業(yè),只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對吧?謝謝老師
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請問這個收入30萬包含銷售貨物和出租不動產(chǎn)的合計數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個季度再開個房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個季度可以不開房租發(fā)票,留到下個季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個季度的租金發(fā)票放到下個季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬以下,都是免增值稅的),按季度計提廠房折舊和土地攤銷的。 然而這個季度銷售貨物的收入就超過了30萬,代開了專票,已交了增值稅。我想請問可以把這個季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過30萬的話,那就想當(dāng)于這個季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個季度應(yīng)計提的廠房折舊和土地攤銷也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
您好,我想咨詢一下,如果我們是做二手房東,跟一手房東簽訂9年的承包合同,每個月給一手房東5000元就可以了。那么我們再出租出去,成立了一家小規(guī)模性質(zhì)的公司。那么我們每個月要交什么稅,什么稅是我們交的,稅點(diǎn)多少,租金收入我們要交增值稅嗎,也是有30萬季度銷售收入免征增值稅嗎
老師想請問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價稅合計4萬,又開具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個季度,實(shí)際開票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬當(dāng)時也是免繳納的?那這個負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個396.04,
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識,我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時,覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯很多,有什么好辦法可以提升么
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數(shù)量好確認(rèn),這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
管理費(fèi)用里的勞保用品應(yīng)該填在企業(yè)所得稅匯算清繳里期間費(fèi)用明細(xì)表的哪個位置?填在辦公用品嗎?
老師,請問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個課件?
您好,房租要按月確認(rèn)收入,以及成本費(fèi)用。
老師好,您說房租要按月確認(rèn)收入,是指要按月開票或按季開票,對嗎? 可是有的企業(yè)是一次性把全年的發(fā)票都開了,那他也是把全年的成本一并結(jié)轉(zhuǎn)了嗎? 那像我這種情況的話,這個季度的房租收入一定要在本季度開票,就是要交增值稅了嗎?沒有其他辦法可以免稅嗎?謝謝!
您好,租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。也就是說一次性收取跨年租金收入,按收付實(shí)現(xiàn)制原則,收到時就要繳納增值稅。
您好,應(yīng)該一次開發(fā)票(增值稅確認(rèn)),但是企業(yè)所得稅和會計還是分期確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn),只是應(yīng)交增值稅一次確認(rèn)。
老師好,您的意思是出租廠房,采取預(yù)收款方式的,就應(yīng)該一次性開出發(fā)票,確認(rèn)增值稅。如果預(yù)收的是半年房租,就開一半,對嗎?那開出發(fā)票后,收入分期確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么寫?。繌S房折舊成本的話也是跟收入走的吧?那現(xiàn)在我這種情況的話,平常都是按季度開票的,現(xiàn)在必須在這個季度把本季度的收入發(fā)票開了嗎?這樣的話這個季度就要交增值稅啦?不可以避免嗎?謝謝!
您好,要求是從收款金額全額開具,但是實(shí)際您可以操作開票時間,但最低也得月度開票確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師啊,像我這個情況就是不能放到下個季度開,對嗎?如果放下個季度開的話,折舊成本可以放到下個季度一起嗎?會有哪些風(fēng)險?。恐x謝!
您好,按稅法標(biāo)準(zhǔn)是可以季度開,但是需要收款一次申報納稅。
您好,企業(yè)所得稅是可以分期確認(rèn)收入。
老師,不太明白。那像我這個情況本季度不開可以放到下季度一起開票,可以嗎?成本也放下季度一起做可以嗎?有什么風(fēng)險?謝謝!