久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,應(yīng)付職工薪酬這個科目,去年10月份計提是14.4萬,但是付款的時候是14.2萬,忘記去調(diào)整了,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬在貸方產(chǎn)生差額, 我今年該怎么做分錄平掉這個差額?

2023-04-11 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-11 17:07

今年少計提0.2萬就是了

頭像
快賬用戶1386 追問 2023-04-11 17:07

這個方法行不通,

頭像
快賬用戶1386 追問 2023-04-11 17:08

必須要體現(xiàn)出來是做錯了這筆分錄,現(xiàn)在要調(diào)整回來

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-11 17:11

借:應(yīng)付工資 貸:利潤分配-未分配利潤

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
今年少計提0.2萬就是了
2023-04-11
你好,就是少做了計提是嗎?借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬。
2023-02-24
您好,把這個分錄紅沖,上面的-10是不是正數(shù)哦,,現(xiàn)在是紅沖分錄 借:未分配利潤-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬 申報更正前年所得稅匯繳申報,把利潤表里的管理費用減少10萬,調(diào)增的工資更正為不用調(diào)整
2025-04-26
同學(xué)你好 跨年了沒有呢
2022-08-25
同學(xué)你好,如果這個不需要還回去,做本年利潤
2021-07-27
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×