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老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢?

2021-07-27 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-27 19:46

同學你好,如果這個不需要還回去,做本年利潤

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快賬用戶2502 追問 2021-07-27 20:30

請問怎么做本年利潤吖

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齊紅老師 解答 2021-07-27 20:32

借:其他應(yīng)付款:貸:本年利潤

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快賬用戶2502 追問 2021-07-27 20:41

收經(jīng)費:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 借 其他應(yīng)付款952500 貸 本年利潤 952500 計提:借 管理費用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 請問是這么記分錄嘛

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齊紅老師 解答 2021-07-28 11:15

同學你好,是的,沒錯

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同學你好,如果這個不需要還回去,做本年利潤
2021-07-27
工資分錄是 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-07-27
同學你好 這樣做可以的
2021-07-13
發(fā)放的時候是 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2021-07-28
同學你好 這個分錄給你寫了 用專項應(yīng)付款
2021-07-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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