你好,就是少做了計(jì)提是嗎?借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬。
計(jì)提工資借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬,支付時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款-銀行賬戶。應(yīng)付職工薪酬借貸方都平的,其他應(yīng)收款也是平的,但是現(xiàn)在計(jì)提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補(bǔ)計(jì)提呢,按正常補(bǔ)計(jì)提借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬工資,但是這樣做了。應(yīng)付職工又有貸方余額了
在2季度的時(shí)候把應(yīng)付職工薪酬和銀行存款兩個(gè)科目借貸方向弄反了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),要怎么更正過(guò)來(lái)呢?本應(yīng)是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,記到了:借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬。
老師,我現(xiàn)在要調(diào)減工資類的其他應(yīng)收款,那么我的工資性費(fèi)用科目應(yīng)該是在借方增加嗎,分錄是借:工資性費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:其他應(yīng)收款,這樣是對(duì)的嗎,然后應(yīng)付職工薪酬需要反記賬嗎,謝謝老師
老師您好,因?yàn)橘~科目擺錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是借方紅書(shū)應(yīng)付職工薪酬扣款,應(yīng)該擺在貸方,當(dāng)時(shí)的憑證是這樣,借,應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在要調(diào)怎么調(diào),當(dāng)時(shí)擺在借方的這個(gè)余額一直在著,現(xiàn)在要調(diào)掉
老師,4月份一張憑證分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 現(xiàn)在做7月賬發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 那這個(gè)月想調(diào)整,可以是 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬–工資 這樣調(diào)嗎
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?
是這樣我現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬余額應(yīng)該在著上月應(yīng)發(fā)的那個(gè)金額,就因?yàn)楫?dāng)時(shí)擺錯(cuò)那個(gè)科目,現(xiàn)在余額多出來(lái)
你好,是在借方用余額不是嗎?做了上面的分錄不就沒(méi)有余額了?
就是應(yīng)付職工薪酬扣款本來(lái)應(yīng)該貸方少記應(yīng)發(fā)數(shù),現(xiàn)在應(yīng)發(fā)數(shù)余額多著
你好,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,正確的應(yīng)該是這一個(gè),然后你把第一個(gè)分錄借應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,做的是這一個(gè),不是嗎?