你好。一般計(jì)稅的項(xiàng)目都可以用來抵扣。
為什么"屬于一般納稅人的生產(chǎn)、經(jīng)營單位從國有糧食購銷企業(yè)購進(jìn)的免稅糧食,可依照國有糧食購銷企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票注明的稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額."?
貿(mào)易公司從自產(chǎn)自銷的企業(yè)購買農(nóng)副產(chǎn)品普通發(fā)票可以抵扣稅費(fèi)嗎?
貿(mào)易公司從自產(chǎn)自銷的企業(yè)購買農(nóng)副產(chǎn)品普通發(fā)票可以抵扣稅費(fèi)嗎?
老師好,我公司是糧食收購企業(yè),收購農(nóng)業(yè)合作社的稻谷,農(nóng)業(yè)合作社開具農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,請問老師,我公司可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣么
糧油貿(mào)易企業(yè),企業(yè)開具農(nóng)產(chǎn)品免稅收購發(fā)票,都可以用于抵扣哪些種類銷項(xiàng)票
公司勞務(wù)派遣員工的培訓(xùn)費(fèi)是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師我是小規(guī)模納稅人,就是我做8月份的賬我需要計(jì)提附加稅嗎?
老師好,我們給個(gè)人賠款5000,收到保險(xiǎn)公司的4800,這個(gè)該怎么做賬呢
老師請教一下社保招工,合同期限,有固定,無固定。這兩個(gè)選那個(gè)哈,
老師您好,公司領(lǐng)導(dǎo)的朋友有個(gè)實(shí)用新型專利,想通過公司給他過一下賬,如果只是對公過賬,那邊開發(fā)票,然后又對私把錢轉(zhuǎn)回,這個(gè)專利不過戶,對公司這邊有什么影響嗎?
老師您好,麻煩問一下,21年開出的增值稅專用發(fā)票,因開票錯(cuò)誤對方一直沒有認(rèn)證,現(xiàn)在我們能開紅字發(fā)票嗎?
老師我是小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在需要調(diào)整24年12月收入,我需要更改24年增值稅申報(bào)表,我的憑證是做到當(dāng)期,通過以前年度調(diào)整科目做的憑證,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改嗎,都需要改哪些
餐廳的量本利平衡點(diǎn)怎么算[抱拳R][抱拳R]只有內(nèi)向報(bào)表,內(nèi)帳利潤表上有營業(yè)收入,食材和酒水合計(jì)數(shù),費(fèi)用合計(jì),這利潤表的凈利潤算法是營收-食材和酒水合計(jì)-費(fèi)用合計(jì)凈利潤。按照這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù),怎么算量本利平衡點(diǎn)?
老師在3月份做銷售收入賬時(shí)把應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額,和主營業(yè)務(wù)收入金額同時(shí)記一樣的數(shù)字了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額多了出現(xiàn)余額了,在9月份做賬發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題可以直接沖減調(diào)整過來嗎?
請問做旅游用品的制造業(yè),進(jìn)來的紙箱包裝用的,入什么科目?還有縫紉機(jī)線入什么會(huì)計(jì)科目?
我的免稅收購票是3352654.29,稅額我算的是按9%=301738.93對嗎,但是我農(nóng)產(chǎn)品銷售票本月銷項(xiàng)稅是271486.24,剩余的進(jìn)項(xiàng)稅,我能用于開6%服務(wù)發(fā)票抵扣嗎
您對外開發(fā)票是根據(jù)您具體業(yè)務(wù)。然后您取得的進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣。
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票開完就直接認(rèn)證的嗎,我想留幾份不認(rèn)證為什么選不了啊
你好? 不用是計(jì)算抵扣的? ?按自己需要?
現(xiàn)在是系統(tǒng)不能勾選直接認(rèn)證的,我想撤銷幾張不抵扣,撤銷不了,系統(tǒng)還是把全部收購票都帶出來
你好 可以按自己需要的勾選?? 農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票不用勾選是計(jì)算抵扣的?