同學(xué)你好,因?yàn)檫@是為了減輕一般納稅人的稅收負(fù)擔(dān),否則,這個(gè)一般納稅人,繳納的增值稅太多了。
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要從事糧食白酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年1月該廠發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日向農(nóng)戶購(gòu)進(jìn)免稅糧食,開具的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款為50000元,貨款以現(xiàn)金支付。(2)10日外購(gòu)一批包裝材料,取得的專用發(fā)票上注明價(jià)款為150000元,增值稅額為25500元,貨款已付。(3)26日銷售糧食白酒5噸,不含增值稅的銷售價(jià)格為60元/斤,另外向購(gòu)貨方收取包裝物租金23400元,款項(xiàng)已收訖。已知:糧食白酒適用增值稅稅率為13%,糧食白酒適用消費(fèi)稅稅率20%,定額稅率為0.5元/斤,免稅糧食增值稅的扣除率為9%,收購(gòu)發(fā)票和專用發(fā)票已向稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定:請(qǐng)計(jì)算該酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅。
為什么"屬于一般納稅人的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位從國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)購(gòu)進(jìn)的免稅糧食,可依照國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票注明的稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額."?
某市食品加工生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營(yíng)食品生產(chǎn)設(shè)備的銷售和運(yùn)輸勞務(wù),2019年12月發(fā)生的相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下。 如從農(nóng)民手中收購(gòu)一批糧食,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款45萬(wàn)元。 請(qǐng)老師算出這題的進(jìn)項(xiàng)稅額,因?yàn)轭}中并未說明所購(gòu)買的糧食是否用來(lái)生產(chǎn)稅率為13%的貨物,但是它是食品加工廠,買來(lái)糧食應(yīng)該是用來(lái)加工食品的,所以很為難,不知道稅率應(yīng)該是9%還是10%。
屬于一般納稅人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位從國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)購(gòu)進(jìn)糧食,可依照國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票注明的稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 稅務(wù)師考試考題 免稅的發(fā)票為什么能抵扣呢?
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要從事糧食白酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2020年1月該廠發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日向農(nóng)戶購(gòu)進(jìn)免稅糧食,開具的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元;(2)10日外購(gòu)一批包裝材料,取得的專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150000元;(3)26日銷售糧食白酒5噸,不含增值稅的銷售價(jià)格為60元/斤。己知:糧食白酒適用的增值稅稅率為13%;糧食白酒適用的消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;免稅糧食增值稅的:扣除率為9%;1噸=2000斤。請(qǐng)分別計(jì)算該公司應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。怎么計(jì)算老師?(?????)?..°?
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬?。?/p>
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來(lái)?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過來(lái)才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
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哦,那這個(gè)開專票的時(shí)候,稅率也是按正常的9%開是吧,
同學(xué)你好,是的,你理解正確。