你可以理解為扣除的部分
小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),有分包項(xiàng)目,是以差額之后的銷售額納稅嗎?差額后按季不超30萬是不是免增值稅? 同樣,如果是一般納稅人建筑清包簡易征收,有分包,是不是也是差額后納稅呢?進(jìn)項(xiàng)不得抵扣?
我們公司是一般納稅人,接了簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,沒有跨區(qū)域,我們給總包開了3個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,相應(yīng)的分包給我開了增值稅專用發(fā)票,可以用相對應(yīng)的分包進(jìn)行差額征稅嗎
我們是一般納稅人6%的稅率銷售了2兩在小規(guī)模時購買的車適用于簡易計(jì)稅3%減按2%,本月申報(bào)報(bào)一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅一起申報(bào),為啥交稅時總額一致但里面分項(xiàng)目簡易計(jì)稅稅額和服務(wù)類稅額不是跟報(bào)表的一致,增值稅總金額是一致的。
老師小規(guī)模納稅人和一般納稅人的簡易計(jì)征,減去分包后的余額申報(bào)增值稅,是不是分包的增值稅有點(diǎn)類似進(jìn)項(xiàng)稅那種意思在處理了?
老師小規(guī)模納稅人和一般納稅人的簡易計(jì)征,減去分包后的余額申報(bào)增值稅,是不是分包的增值稅有點(diǎn)類似進(jìn)項(xiàng)稅那種意思在處理了? 老師假如101萬的收入對應(yīng)增值稅1萬 ,分包80萬,增值稅0.8 應(yīng)該叫的增值稅就是1-0.8=0.2 實(shí)際這個項(xiàng)目只交0.2這個嘛
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計(jì)算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
老師假如101萬的收入對應(yīng)增值稅1萬 ,分包80萬,增值稅0.8 應(yīng)該叫的增值稅就是1-0.8=0.2 實(shí)際這個項(xiàng)目只交0.2這個嘛
同學(xué),是101-80然后按照2%預(yù)繳
老師我咨詢的是簡易計(jì)稅,不是一般計(jì)稅
你好,同學(xué)。簡易計(jì)稅,是按照3%
老師我們不說稅率嘛,我就按照我舉例,操作方式有沒有問題
同學(xué),就是按照(101-80)*3%這樣預(yù)繳
分包的增值稅就類似于進(jìn)項(xiàng)稅抵扣一樣蠻
同學(xué),不是,是可以扣除的項(xiàng),最終按3%預(yù)繳
老師我們是小規(guī)模?101-80)/1.01??0.01=0.2、老師你有看清楚我的數(shù)據(jù)嗎
同學(xué),預(yù)繳是3%稅率,同學(xué)